Smlouva - evidenční číslo: SOSKSS-121/2018

Informace o smlouvě
Předmět: Rámcová dohoda - dodávka spotřebního materiálu (tonerů, Dymo pásek…) do tiskáren a kopírek VZ T002/18/V00055851
Typ smlouvy: kupní a směnná sml.
Termín uzavření smlouvy: 12. 06. 2018
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 999 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: PREMO s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: náměstí Svobody 284
Buchlovice
68708

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020050686 tonery PREMO s.r.o. 07. 01. 2021 619 598 Kč
2020050566 tonery PREMO s.r.o. 12. 10. 2020 67 244 Kč
2020050465 tonery PREMO s.r.o. 01. 09. 2020 25 299 Kč
2020050432 tonery PREMO s.r.o. 04. 08. 2020 52 481 Kč
2020050314 tonery PREMO s.r.o. 30. 06. 2020 96 644 Kč
2020050198 tonery PREMO s.r.o. 04. 05. 2020 178 262 Kč
2020050014 tonery PREMO s.r.o. 31. 01. 2020 96 685 Kč
2019050756 tonery PREMO s.r.o. 29. 11. 2019 75 734 Kč
2019050703 tonery PREMO s.r.o. 04. 11. 2019 15 267 Kč
2019050666 tonery PREMO s.r.o. 04. 10. 2019 44 364 Kč
2019050590 tonery PREMO s.r.o. 06. 09. 2019 45 277 Kč
2019050533 tonery PREMO s.r.o. 01. 08. 2019 43 878 Kč
2019050409 tonery PREMO s.r.o. 20. 06. 2019 47 253 Kč
2019050377 tonery PREMO s.r.o. 11. 06. 2019 68 802 Kč
2019050051 PREMO s.r.o. 08. 02. 2019 19 677 Kč
2019050003 PREMO s.r.o. 18. 01. 2019 30 272 Kč
Stránka 1     1