Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1019
≪
<
1
...
1016
|
1017
|
1018
| 1019 |
1020
|
1021
|
1022
...
1809
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019860085
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
22. 07. 2019
626 424 Kč
2019860082
SOSOST-429/2018
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
62 186 Kč
2019060282
SOSOST-498/2018
EP ENERGY TRADING, a.s.
22. 07. 2019
11 218 Kč
2019860083
SOSOST-11/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
318 471 Kč
2019850102
SOSOST-32/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
21 859 Kč
2019090041
SOSOST-36/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
15 819 Kč
2019810058
SOSOST-36/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
29 028 Kč
2019810057
SOSOST-42/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
17 770 Kč
2019810067
SOSOST-42/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
164 163 Kč
2019810065
SOSOST-59/2019
Mojmír Kabát
22. 07. 2019
216 393 Kč
2019090048
SOSOST-59/2019
Mojmír Kabát
22. 07. 2019
8 962 Kč
2019860090
SOSOST-96/2019
Richard Plačko
22. 07. 2019
7 701 Kč
2019220028
SOSOST-114/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
767 Kč
2019850099
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
365 920 Kč
2019090036
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
38 912 Kč
2019090034
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
7 168 Kč
2019850100
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
32 812 Kč
2019220030
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
709 Kč
2019220029
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
2 184 Kč
2019850105
SOSOST-144/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
115 716 Kč
2019850103
SOSOST-144/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
60 559 Kč
2019850098
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
32 502 Kč
2019850097
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
16 150 Kč
2019090035
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
49 392 Kč
2019090025
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
9 713 Kč
Stránka 1019
≪
<
1
...
1016
|
1017
|
1018
| 1019 |
1020
|
1021
|
1022
...
1809
>
≫