Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1141
≪
<
1
...
1138
|
1139
|
1140
| 1141 |
1142
|
1143
|
1144
...
1804
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018020041
SOSOST-146/2018
Stasík Radoslav
22. 10. 2018
10 570 Kč
2018020039
SOSOST-146/2018
Stasík Radoslav
22. 10. 2018
136 681 Kč
2018850227
SOSOST-148/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
23. 10. 2018
21 788 Kč
2018850224
SOSOST-149/2018
Tomáš Suchý
23. 10. 2018
48 636 Kč
2018850222
SOSOST-176/2018
Jaroslav Fabo
23. 10. 2018
34 091 Kč
2018820265
SOSOST-193/2018
Lesgeo s.r.o.
23. 10. 2018
29 854 Kč
2018820277
SOSOST-230/2018
Jitka Valachová
23. 10. 2018
7 012 Kč
2018090101
SOSOST-333/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 10. 2018
45 723 Kč
2018840173
SOSOST-349/2018
mt 35308
WOOD FOX forest s.r.o.
17. 10. 2018
18 925 Kč
2018090129
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
26. 10. 2018
102 901 Kč
2018860315
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
26. 10. 2018
90 312 Kč
2018810191
SOSOST-395/2018
KREEGER s.r.o.
23. 10. 2018
153 378 Kč
2018090103
SOSOST-395/2018
KREEGER s.r.o.
23. 10. 2018
701 Kč
2018850228
SOSOST-398/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 10. 2018
23 211 Kč
2018850226
SOSOST-403/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 10. 2018
237 197 Kč
2018860295
SOSOST-406/2018
Martin Honner
23. 10. 2018
64 570 Kč
2018050644
SOSKSS-150/2018
COXYS s.r.o.
26. 10. 2018
124 131 Kč
2018220086
SOSOST-496/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 10. 2018
6 827 Kč
2018090104
SOSOST-496/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 10. 2018
66 079 Kč
2018220085
SOSOST-504/2018
Jana Neubauerová
23. 10. 2018
20 412 Kč
2018012311
SOSOST-525/2018
Zdeněk Bradáč
24. 10. 2018
52 092 Kč
2018820269
SOSOST-590/2017
KREEGER s.r.o.
22. 10. 2018
204 836 Kč
2018090110
SOSOST-590/2017
KREEGER s.r.o.
22. 10. 2018
110 275 Kč
2018820271
SOSOST-8/2018
Luboš Kopačka
22. 10. 2018
107 160 Kč
2018012516
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
09. 11. 2018
3 289 Kč
Stránka 1141
≪
<
1
...
1138
|
1139
|
1140
| 1141 |
1142
|
1143
|
1144
...
1804
>
≫