Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1564
≪
<
1
...
1561
|
1562
|
1563
| 1564 |
1565
|
1566
|
1567
...
1870
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016810338
SOSOST-478/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
4 830 Kč
2016810340
SOSOST-480/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
40 210 Kč
2016850356
SOSOST-506/2016
KRIBO, spol. s r.o.
24. 11. 2016
17 858 Kč
2016810341
SOSOST-537/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
2 343 Kč
2016830282
SOSOST-544/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
471 Kč
2016830286
SOSOST-544/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
10 090 Kč
2016830284
SOSOST-544/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
6 812 Kč
2016012000
SOSSOD-163/2016
Ing. Josef Majer
28. 11. 2016
49 950 Kč
2016810347
SOSOST-625/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
37 394 Kč
2016810343
SOSOST-669/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
14 076 Kč
2016810346
SOSOST-669/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
37 793 Kč
2016830281
SOSOST-704/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
74 000 Kč
2016810342
SOSOST-717/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
69 349 Kč
2016050801
SOSSOD-280/2016
Grafický atelier H, s.r.o.
28. 11. 2016
3 630 Kč
2016810339
SOSOST-722/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
13 919 Kč
2016860392
SOSOST-735/2016
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
24. 11. 2016
20 398 Kč
2016820358
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
75 819 Kč
2016820356
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
24 027 Kč
2016820346
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
39 633 Kč
2016820349
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
12 384 Kč
2016820357
SOSOST-246/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
6 400 Kč
2016860383
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
23. 11. 2016
299 492 Kč
2016820352
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
87 790 Kč
2016820355
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
65 016 Kč
2016820353
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
109 736 Kč
Stránka 1564
≪
<
1
...
1561
|
1562
|
1563
| 1564 |
1565
|
1566
|
1567
...
1870
>
≫