Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1618
≪
<
1
...
1615
|
1616
|
1617
| 1618 |
1619
|
1620
|
1621
...
1953
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060009
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
115 Kč
2017060010
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
652 Kč
2017060037
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
6 958 Kč
2017060038
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
18 891 Kč
2017060045
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
157 Kč
2017060055
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
5 363 Kč
2017060061
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 140 Kč
2017060008
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22 188 Kč
2017060068
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
851 Kč
2017060070
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 347 Kč
2017060002
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 360 Kč
2017060023
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 313 Kč
2017060015
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
363 Kč
2017060006
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
9 250 Kč
2017060059
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
727 Kč
2017060050
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
801 Kč
2016860487
SOSOST-269/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
30 456 Kč
2016860488
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
529 960 Kč
2016860489
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
324 958 Kč
2016850443
SOSOST-542/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
29 033 Kč
2016850445
SOSOST-744/2016
Petr Brem
16. 01. 2017
66 524 Kč
2016012351
SOSSOD-316/2016
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
20. 01. 2017
87 210 Kč
2016850444
SOSOST-857/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
6 048 Kč
2016050979
SOSKSS-217/2016
DATECO,s.r.o.
23. 01. 2017
33 765 Kč
2016012376
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
23. 01. 2017
8 220 Kč
Stránka 1618
≪
<
1
...
1615
|
1616
|
1617
| 1618 |
1619
|
1620
|
1621
...
1953
>
≫