Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1628
≪
<
1
...
1625
|
1626
|
1627
| 1628 |
1629
|
1630
|
1631
...
1777
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2015860421
SOSOST-366/2015
Pč
WOOD FOX, s.r.o.
03. 02. 2016
1 491 Kč
2015860420
SOSOST-366/2015
WOOD FOX, s.r.o.
03. 02. 2016
3 479 Kč
2016860002
SOSOST-366/2015
PČ
WOOD FOX, s.r.o.
03. 02. 2016
10 439 Kč
2016860003
SOSOST-399/2015
PČ
WOOD FOX, s.r.o.
03. 02. 2016
4 200 Kč
2016010132
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
15. 02. 2016
669 Kč
2016010134
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
15. 02. 2016
290 Kč
2016010133
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
15. 02. 2016
1 059 Kč
2015860422
SOSOST-1012/2015
PČ
WOOD FOX, s.r.o.
03. 02. 2016
961 Kč
2016050034
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
28. 01. 2016
43 390 Kč
2016010086
SOSOST-354/2015
Rudolf Veselý
10. 02. 2016
900 Kč
2016010053
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
04. 02. 2016
879 Kč
2016010041
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
03. 02. 2016
616 Kč
2016010042
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
03. 02. 2016
880 Kč
2016010051
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
04. 02. 2016
592 Kč
2016010067
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
08. 02. 2016
302 Kč
2016010052
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
04. 02. 2016
1 757 Kč
2016010068
SOSSOD-51/2015
Ing. Alena Šálová
08. 02. 2016
293 Kč
2016050013
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
21. 01. 2016
44 000 Kč
2016050023
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
21. 01. 2016
23 232 Kč
2016050021
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
21. 01. 2016
44 352 Kč
2016050015
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
21. 01. 2016
31 680 Kč
2016010072
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
09. 02. 2016
4 924 Kč
2016010073
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
09. 02. 2016
1 270 Kč
2016050027
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
22. 01. 2016
9 504 Kč
2016050020
SOSKSS-1/2015
SILVA-LINE s.r.o.
21. 01. 2016
4 224 Kč
Stránka 1628
≪
<
1
...
1625
|
1626
|
1627
| 1628 |
1629
|
1630
|
1631
...
1777
>
≫