Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1671
≪
<
1
...
1668
|
1669
|
1670
| 1671 |
1672
|
1673
|
1674
...
1881
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016810090
SOSOST-481/2016
ochrana lesa -loupání, výroba tyčí 120 kusů
Karel Svoboda
13. 07. 2016
27 096 Kč
2016050515
SOSKSS-109/2016
2xSERVIS, s.r.o.
19. 07. 2016
48 197 Kč
2016010983
SOSSOD-125/2016
ZO ČSOP Šumava
13. 07. 2016
47 500 Kč
2016010984
SOSSOD-126/2016
ZO ČSOP Šumava
13. 07. 2016
16 038 Kč
2016010985
SOSSOD-127/2016
ZO ČSOP Šumava
13. 07. 2016
9 240 Kč
2016840104
SOSOST-184/2016
mt 30018 skonto
TERRIFISA s.r.o.
11. 07. 2016
4 774 Kč
2016840102
SOSOST-184/2016
mt 30018 skonto
TERRIFISA s.r.o.
11. 07. 2016
41 236 Kč
2016860110
SOSOST-248/2016
Pavel Krautstengel
14. 07. 2016
139 148 Kč
2016860112
SOSOST-248/2016
Pavel Krautstengel
14. 07. 2016
130 199 Kč
2016820115
SOSOST-390/2016
LŠ
Jaroslava Švajková
13. 07. 2016
36 418 Kč
2016011144
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
02. 08. 2016
22 218 Kč
2016010998
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
13. 07. 2016
12 956 Kč
2016050532
SOSKSS-5/2015
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
18. 07. 2016
3 532 Kč
2016011137
SOSOST-386/2015
Město Kašperské Hory
22 174 Kč
2016011142
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
02. 08. 2016
441 Kč
2016011143
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
02. 08. 2016
959 Kč
2016011010
SOSNSM-23/2015
BENT HOLDING, a.s.
13. 07. 2016
7 381 Kč
2016060349
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 280 Kč
2016060348
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
1 537 Kč
2016011117
SOSSOD-1/2016
Renata Keilová
28. 07. 2016
12 500 Kč
2016060350
SOSOST-136/2016
E.ON Energie, a.s.
2 661 Kč
2016850116
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
12. 07. 2016
3 840 Kč
2016850120
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
08. 07. 2016
25 583 Kč
2016850118
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
08. 07. 2016
16 486 Kč
2016850117
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
12. 07. 2016
22 068 Kč
Stránka 1671
≪
<
1
...
1668
|
1669
|
1670
| 1671 |
1672
|
1673
|
1674
...
1881
>
≫