Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1689
≪
<
1
...
1686
|
1687
|
1688
| 1689 |
1690
|
1691
|
1692
...
1846
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016050249
SOSSOD-19/2016
Mgr. Roman Hajník
26. 04. 2016
2 500 Kč
2016030001
SOSOST-3/2015
LHP ÚP Prášily
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
03. 03. 2016
504 300 Kč
2016010279
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
15. 03. 2016
304 773 Kč
2016010355
SOSOST-503/2015
TRIBASE Networks, s.r.o.
29. 03. 2016
69 250 Kč
2016050122
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
18 893 Kč
2016050124
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
07. 03. 2016
6 905 Kč
2016050120
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
43 490 Kč
2016050126
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
07. 03. 2016
52 200 Kč
2016050116
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
8 090 Kč
2016050123
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
15 667 Kč
2016050107
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
29. 02. 2016
11 138 Kč
2016050185
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
14. 04. 2016
1 821 Kč
2016050121
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
7 244 Kč
2016050117
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
03. 03. 2016
290 Kč
2016050102
SOSKSS-7/2016
Dana Šalátová
29. 02. 2016
4 880 Kč
2016010365
SOSOST-386/2015
Město Kašperské Hory
22 174 Kč
2016010281
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
14. 03. 2016
4 600 Kč
2016010284
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 03. 2016
780 Kč
2016010375
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
04. 04. 2016
2 666 Kč
2016010382
SOSKSS-6/2015
ROTO Plzeň s.r.o.
04. 04. 2016
20 735 Kč
2016010334
SOSKSS-6/2015
ROTO Plzeň s.r.o.
23. 03. 2016
21 775 Kč
2016010276
SOSOST-437/2015
E.ON Distribuce, a.s.
14. 03. 2016
4 558 Kč
2016010292
SOSNSM-23/2015
BENT HOLDING, a.s.
16. 03. 2016
7 381 Kč
2016010278
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
21. 03. 2016
12 956 Kč
2016010260
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
11. 03. 2016
2 602 Kč
Stránka 1689
≪
<
1
...
1686
|
1687
|
1688
| 1689 |
1690
|
1691
|
1692
...
1846
>
≫