Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 177     <  1  ...  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  ...  1878  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024850233 SOSOST-427/2024 MT 39333 Miroslav Půbal 17. 10. 2024 382 951 Kč
2024011883 SOSOST-437/2024 seč křovinořezem Kovaříková Lenka 21. 10. 2024 17 485 Kč
2024011835 SOSOST-607/2015 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 16. 10. 2024 3 167 Kč
2024011834 SOSOST-4/2020 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 16. 10. 2024 1 000 Kč
2024011745 SOSOST-510/2022 6c88873 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 16. 10. 2024 7 733 Kč
2024011880 SOSOST-505/2023 lékařské prohlídky Ordinace Vimperk s.r.o. 16. 10. 2024 1 050 Kč
2024060939 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 16. 10. 2024 33 454 Kč
2024060938 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 16. 10. 2024 16 904 Kč
2024060941 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 29. 10. 2024 4 153 Kč
2024060943 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 16. 10. 2024 51 652 Kč
2024012047 SOSSOD-66/2024 odborný výklad - doprovod splouvání pohotovost Matějková Hana Bc. 04. 11. 2024 1 400 Kč
2024820177 SOSOST-343/2024 MT 39282, OS 157 Ladislav Hrstka 16. 10. 2024 37 696 Kč
2024820176 SOSOST-343/2024 MT 39282 Ladislav Hrstka 16. 10. 2024 158 243 Kč
2024840251 SOSOST-384/2024 mt 39295 Martin Honner 16. 10. 2024 75 845 Kč
2024090123 SOSOST-391/2024 OS 732, NPO-342002014 Anja Liliane Alfons Brands 17. 10. 2024 24 245 Kč
2024060962 SOSOST-19/2018 záloha ČEZ ESCO, a.s. 15. 10. 2024 297 Kč
2024011747 SOSOST-510/2022 6c88892 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 15. 10. 2024 8 443 Kč
2024011746 SOSOST-510/2022 5c14852 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 15. 10. 2024 3 113 Kč
2024220048 SOSOST-130/2024 MT 39221, OS 157 Morong Jindřich 15. 10. 2024 11 808 Kč
2024011788 SOSSOD-183/2024 průvodce divočinou Martina Belfínová 15. 10. 2024 2 400 Kč
2024850230 SOSOST-341/2024 MT 39280 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 15. 10. 2024 164 045 Kč
2024011775 SOSOST-24/2015 internet UP a ubytovna Č.Žleby Hormann Petr 14. 10. 2024 1 800 Kč
2024011979 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn - Sušice, Na Burince 339 innogy Energie, s.r.o. 16. 10. 2024 8 743 Kč
2024050604 SOSOST-103/2018 nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 21. 10. 2024 868 Kč
2024011777 SOSOST-599/2023 vyúčtování vodné,stočné Sušice ČEVAK a.s. 09. 10. 2024 4 540 Kč
Stránka 177     <  1  ...  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  ...  1878  >