Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 263     <  1  ...  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  ...  1871  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024050115 SOSKSS-86/2023 úklidové prostředky Kameňák SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 6 393 Kč
2024050124 SOSKSS-86/2023 hygienické potřeby K.Hory SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 4 670 Kč
2024050109 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky - IS Idina Pila SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 6 747 Kč
2024050122 SOSKSS-86/2023 hygienické a úklidové prostředky- 23- Dobrá SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 2 437 Kč
2024810003 SOSOST-668/2023 MT 39080 Zdeněk Malát 22. 03. 2024 153 563 Kč
2024810002 SOSOST-671/2023 MT 39082 KREEGER s.r.o. 22. 03. 2024 219 639 Kč
2024840023 SOSOST-677/2023 mt 39097 Milan Zelenka 22. 03. 2024 42 200 Kč
2024840022 SOSOST-677/2023 mt 39097 Milan Zelenka 22. 03. 2024 64 207 Kč
2024850008 SOSOST-708/2023 MT 38463 KREEGER s.r.o. 22. 03. 2024 348 667 Kč
2024050138 SOSKSS-22/2024 L.E.S. CR spol. s r.o. 22. 03. 2024 60 136 Kč
2024010312 SOSOST-649/2019 právní služby Advokátní kancelář Štol & Tuháček, s. r. o. 21. 03. 2024 42 000 Kč
2024010364 SOSNSM-2/2021 pronájem pozemků - školka Soumarský most Lesy České republiky, s.p. 21. 03. 2024 2 896 Kč
2024010369 SOSOST-374/2015 pronájem kontejneru na odpady RUMPOLD-P s.r.o. 21. 03. 2024 1 305 Kč
2024010298 SOSOST-5/2018 provozní podpora HA-SOFT, s.r.o. 21. 03. 2024 728 090 Kč
2024010297 SOSOST-76/2019 Akt.úlohy Prodejna HA-SOFT, s.r.o. 21. 03. 2024 26 400 Kč
2024010299 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 02/2024 Československá obchodní banka, a. s. 21. 03. 2024 3 945 Kč
2024050117 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky,36/0 SU - servis s. r. o. 21. 03. 2024 4 188 Kč
2024050123 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky- Soumarský most SU - servis s. r. o. 21. 03. 2024 358 Kč
2024050216 SOSKSS-86/2023 hygiena Klášterec, Soumarský Most SU - servis s. r. o. 10. 04. 2024 2 054 Kč
2024810004 SOSOST-509/2023 MT 39018 KREEGER s.r.o. 21. 03. 2024 142 330 Kč
2024010381 SOSOST-79/2024 nevýhradní licence Šmída Zdeněk 19. 03. 2024 2 000 Kč
2024010354 SOSOST-625/2015 vyúčtování tepla Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 20. 03. 2024 54 611 Kč
2024010343 SOSOST-272/2022 poštovné + balíky Česká pošta, s.p. 20. 03. 2024 13 394 Kč
2024010275 SOSOST-562/2023 program. činnost fnx.io s.r.o. 20. 03. 2024 25 000 Kč
2024010278 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 20. 03. 2024 2 478 Kč
Stránka 263     <  1  ...  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  ...  1871  >