Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 698
≪
<
1
...
695
|
696
|
697
| 698 |
699
|
700
|
701
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2021860116
SOSOST-245/2021
MT 37334
Čestmír Kříž
23. 11. 2021
70 248 Kč
2021850139
SOSOST-251/2021
MT 37 326
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
420 888 Kč
2021090600
SOSOST-263/2021
OS 141
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
116 956 Kč
2021850143
SOSOST-263/2021
MT 37 339
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
194 273 Kč
2021850144
SOSOST-264/2021
MT 37 340
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
380 386 Kč
2021850145
SOSOST-415/2021
MT 37 352
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
908 281 Kč
2021860108
SOSOST-460/2021
MT 36276
RAVO Trans s.r.o.
23. 11. 2021
516 624 Kč
2021090625
SOSOST-460/2021
OS 141
RAVO Trans s.r.o.
22. 11. 2021
61 678 Kč
2021860106
SOSOST-460/2021
MT 36276
RAVO Trans s.r.o.
22. 11. 2021
708 086 Kč
2021850146
SOSOST-464/2021
MT 37 359
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2021
131 773 Kč
2021820119
SOSOST-493/2021
MT 36284
Dagmar Aiznerová
22. 11. 2021
18 876 Kč
2021550122
SOSSOD-237/2021
Památné stromy - grafika o.o.110
PaedDr. Zdena Černá
18. 11. 2021
97 000 Kč
2021012261
SOSSOD-239/2021
školení
Mgr. Magda Vojtěchová
24. 11. 2021
4 000 Kč
2021860109
SOSOST-498/2021
MT 36285
RAVO Trans s.r.o.
23. 11. 2021
320 844 Kč
2021012160
SOSOST-787/2016
poštovné
Česká pošta, s.p.
18. 11. 2021
11 853 Kč
2021012343
SOSOST-5/2018
provozní podpora
HA-SOFT, s.r.o.
09. 12. 2021
728 090 Kč
2021030083
SOSSOD-58/2019
Preventivní hodnocení krajinného rázu - o.o.134
LÖW & spol., s.r.o.
18. 11. 2021
830 000 Kč
2021850131
SOSOST-403/2019
MT 36 058
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 11. 2021
14 256 Kč
2021820114
SOSOST-571/2019
MT 36198
KREEGER s.r.o.
18. 11. 2021
13 547 Kč
2021220025
SOSOST-580/2019
MT 36197
KREEGER s.r.o.
18. 11. 2021
83 281 Kč
2021090621
SOSOST-580/2019
OS 141
KREEGER s.r.o.
18. 11. 2021
277 635 Kč
2021220027
SOSOST-580/2019
MT 36197
KREEGER s.r.o.
19. 11. 2021
123 273 Kč
2021090627
SOSOST-580/2019
OS 141
KREEGER s.r.o.
19. 11. 2021
86 283 Kč
2021860121
SOSOST-621/2019
MT 36226
LESOTRANS s.r.o.
23. 11. 2021
95 090 Kč
2021090683
SOSOST-245/2020
OS 141
KREEGER s.r.o.
26. 11. 2021
49 321 Kč
Stránka 698
≪
<
1
...
695
|
696
|
697
| 698 |
699
|
700
|
701
...
1909
>
≫