Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 777     <  1  ...  774  |  775  |  776  |  777  |  778  |  779  |  780  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090174 SOSOST-114/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 07. 2021 23 616 Kč
2021090182 SOSOST-141/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 07. 2021 6 989 Kč
2021090192 SOSOST-161/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 14. 07. 2021 8 030 Kč
2021840059 SOSOST-191/2021 mt 37278 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 07. 2021 9 720 Kč
2021090173 SOSOST-217/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 07. 2021 11 465 Kč
2021011162 SOSSOD-103/2021 OS 150 Svoboda Tomáš 20. 07. 2021 2 000 Kč
2021011161 SOSSOD-104/2021 OS 150 Frenzl Vladimír 20. 07. 2021 2 000 Kč
2021011163 SOSSOD-105/2021 OS 150 Kintzl Emil 20. 07. 2021 2 000 Kč
2021011176 SOSOST-258/2021 OS 124 Coňková Zuzana Bc. 21. 07. 2021 48 545 Kč
2021010987 SOSOST-228/2019 odpad popelnice Obec Lenora 14. 07. 2021 1 471 Kč
2021010990 SOSOST-435/2020 5c98453 ROTO Plzeň s.r.o. 14. 07. 2021 9 328 Kč
2021090195 SOSOST-31/2021 OS 141 Libor Friedek 14. 07. 2021 1 369 Kč
2021090183 SOSOST-188/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 07. 2021 51 170 Kč
2021090161 SOSSOD-109/2020 OS 701, 115V177002013 Ing. Jan Bednařík, Ph.D. 14. 07. 2021 18 190 Kč
2021050346 SOSSOD-190/2020 OS 701, 115V177002013 Ing. Jan Bednařík, Ph.D. 12. 07. 2021 28 000 Kč
2021010974 SOSOST-435/2020 6c8 7482 ROTO Plzeň s.r.o. 14. 07. 2021 18 201 Kč
2021010973 SOSOST-435/2020 5c98453 ROTO Plzeň s.r.o. 14. 07. 2021 13 724 Kč
2021090156 SOSOST-129/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 14. 07. 2021 11 375 Kč
2021810026 SOSOST-162/2021 MT 37227 Jihozápadní dřevařská a.s. 14. 07. 2021 3 981 Kč
2021011130 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 14. 07. 2021 1 200 Kč
2021011219 SOSOST-385/2015 innogy Energie, s.r.o. 16. 07. 2021 4 603 Kč
2021011014 SOSOST-402/2015 vyúčt.vodné, stočné - H.Kvilda 12 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 19. 07. 2021 1 925 Kč
2021011050 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 1 ČEVAK a.s. 21. 07. 2021 535 Kč
2021011049 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 7 ČEVAK a.s. 21. 07. 2021 1 400 Kč
2021011062 SOSOST-434/2015 vyúčtování vody - Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 12. 08. 2021 284 Kč
Stránka 777     <  1  ...  774  |  775  |  776  |  777  |  778  |  779  |  780  ...  1909  >