Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 787
≪
<
1
...
784
|
785
|
786
| 787 |
788
|
789
|
790
...
1965
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2021220022
SOSOST-580/2019
MT 36197
KREEGER s.r.o.
20. 10. 2021
323 310 Kč
2021030059
SOSSOD-248/2019
Life for Mires - lokalita Pod Skelnou
IRO stavební s.r.o.
20. 10. 2021
532 947 Kč
2021030060
SOSSOD-43/2020
LHP ÚP Borová Lada
Ing. Jiří Zahradníček
20. 10. 2021
377 104 Kč
2021840145
SOSOST-29/2021
mt 37179
KREEGER s.r.o.
20. 10. 2021
96 236 Kč
2021840144
SOSOST-31/2021
mt 37178
Libor Friedek
20. 10. 2021
169 968 Kč
2021810091
SOSOST-40/2021
MT 37193
Elateridae s.r.o.
20. 10. 2021
344 382 Kč
2021860093
SOSOST-57/2021
MT 37196
ZDERO Volary, s.r.o.
20. 10. 2021
202 717 Kč
2021090546
SOSOST-61/2021
OS 142
Petr Benedikt
20. 10. 2021
76 744 Kč
2021220021
SOSOST-108/2021
MT 37255
Jana Neubauerová
20. 10. 2021
1 033 Kč
2021220020
SOSOST-109/2021
MT 37256
Jana Neubauerová
20. 10. 2021
10 530 Kč
2021820102
SOSOST-171/2021
MT 37287
Petr Benedikt
20. 10. 2021
12 960 Kč
2021011776
SOSOST-182/2021
zajištění systému splouvání
"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."
20. 10. 2021
80 352 Kč
2021090480
SOSOST-188/2021
OS 147
WOOD FOX forest s.r.o.
20. 10. 2021
70 214 Kč
2021090474
SOSOST-214/2021
OS 141
ZDERO Volary, s.r.o.
20. 10. 2021
12 589 Kč
2021840143
SOSOST-214/2021
mt 37317
ZDERO Volary, s.r.o.
20. 10. 2021
317 932 Kč
2021840141
SOSOST-388/2021
mt 37348
Milan Zelenka
20. 10. 2021
80 714 Kč
2021810093
SOSOST-391/2021
MT 37350
Mojmír Kabát
20. 10. 2021
184 753 Kč
2021011881
SOSOST-393/2021
datové služby
České Radiokomunikace a.s.
20. 10. 2021
29 230 Kč
2021840142
SOSOST-472/2021
mt 36278
Milan Zelenka
20. 10. 2021
239 212 Kč
2021011861
SOSOST-787/2016
poštovné
Česká pošta, s.p.
19. 10. 2021
11 080 Kč
2021850108
SOSOST-403/2019
MT 36 058
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 10. 2021
40 032 Kč
2021820095
SOSOST-571/2019
MT 36198
KREEGER s.r.o.
19. 10. 2021
55 634 Kč
2021090461
SOSOST-580/2019
OS 143
KREEGER s.r.o.
19. 10. 2021
80 053 Kč
2021090460
SOSOST-580/2019
OS 141
KREEGER s.r.o.
19. 10. 2021
318 630 Kč
2021011807
SOSOST-667/2019
program. činnost
fnx.io s.r.o.
19. 10. 2021
30 000 Kč
Stránka 787
≪
<
1
...
784
|
785
|
786
| 787 |
788
|
789
|
790
...
1965
>
≫