Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 953
≪
<
1
...
950
|
951
|
952
| 953 |
954
|
955
|
956
...
1810
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019850232
SOSOST-467/2019
MT 36 080
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 11. 2019
31 368 Kč
2019840179
SOSOST-494/2019
mt 36116
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 11. 2019
62 180 Kč
2019030063
SOSSOD-191/2019
Zpevněná plocha - NC Srní
VKB stavby s.r.o.
06. 11. 2019
337 925 Kč
2019090218
SOSOST-547/2019
mt 36 171
KREEGER s.r.o.
05. 11. 2019
31 489 Kč
2019850231
SOSOST-557/2019
MT 36 159
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 11. 2019
21 329 Kč
2019012339
SOSOST-560/2019
pastva
Coňková Zuzana Bc.
13. 11. 2019
61 240 Kč
2019012341
SOSOST-560/2019
pastva
Coňková Zuzana Bc.
13. 11. 2019
49 400 Kč
2019860216
SOSOST-577/2019
MT 35596
Leopold Francek
06. 11. 2019
223 331 Kč
2019820251
SOSOST-361/2019
MT 36018
Lesgeo s.r.o.
05. 11. 2019
65 520 Kč
2019090208
SOSOST-363/2019
115V175002004
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
159 390 Kč
2019090209
SOSOST-365/2019
115V175002004
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
189 528 Kč
2019090224
SOSOST-429/2019
PPK 700
Karel Novotný
05. 11. 2019
31 112 Kč
2019090226
SOSOST-458/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
37 842 Kč
2019090222
SOSOST-460/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
27 969 Kč
2019090221
SOSOST-461/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
24 611 Kč
2019090225
SOSOST-462/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
36 053 Kč
2019090267
SOSOST-468/2019
likvidace netýkavky
PT PROLES s.r.o.
14. 11. 2019
3 552 Kč
2019090223
SOSOST-469/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
31 399 Kč
2019090219
SOSSOD-175/2019
PPK 700
Karel Novotný
05. 11. 2019
169 550 Kč
2019090220
SOSOST-542/2019
PPK 700
PT PROLES s.r.o.
05. 11. 2019
35 130 Kč
2019220081
SOSOST-585/2019
MT 36196
Lesgeo s.r.o.
05. 11. 2019
42 891 Kč
2019820247
SOSOST-611/2019
MT 36236
Ladislav Hrstka
05. 11. 2019
68 150 Kč
2019012252
SOSNSM-56/2015
pronájem pozemků
Lesy České republiky, s.p.
05. 11. 2019
2 065 Kč
2019060534
SOSOST-19/2018
ČEZ ESCO, a.s.
05. 11. 2019
132 Kč
2019050703
SOSKSS-121/2018
tonery
PREMO s.r.o.
04. 11. 2019
15 267 Kč
Stránka 953
≪
<
1
...
950
|
951
|
952
| 953 |
954
|
955
|
956
...
1810
>
≫