Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1038
≪
<
1
...
1035
|
1036
|
1037
| 1038 |
1039
|
1040
|
1041
...
1809
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019850055
SOSOST-132/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
21. 06. 2019
24 619 Kč
2019850063
SOSOST-157/2019
Forestinvest s.r.o.
24. 06. 2019
42 198 Kč
2019850062
SOSOST-157/2019
Forestinvest s.r.o.
24. 06. 2019
16 250 Kč
2019011227
SOSNSM-94/2017
nájem garáze a záloha energie
Obec Modrava
03. 07. 2019
6 100 Kč
2019860055
SOSOST-580/2017
Čestmír Kříž
25. 06. 2019
169 098 Kč
2019220014
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
21. 06. 2019
92 546 Kč
2019090017
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
20. 06. 2019
17 635 Kč
2019820054
SOSOST-25/2018
Ondřej Matějka
21. 06. 2019
108 294 Kč
2019850052
SOSOST-183/2018
Miroslav Půbal
21. 06. 2019
166 417 Kč
2019850057
SOSOST-250/2018
Marie Janáčková
21. 06. 2019
13 300 Kč
2019840030
SOSOST-368/2018
mt 35327
WOOD FOX forest s.r.o.
21. 06. 2019
37 884 Kč
2019060260
SOSOST-498/2018
E.ON Energie, a.s.
26. 06. 2019
812 Kč
2019840031
SOSOST-597/2018
mt 35451
KREEGER s.r.o.
21. 06. 2019
72 302 Kč
2019011052
SOSSOD-1/2019
úklid
Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.
21. 06. 2019
51 400 Kč
2019820055
SOSOST-6/2019
Ondřej Matějka
21. 06. 2019
47 023 Kč
2019820057
SOSOST-23/2019
Lesgeo s.r.o.
21. 06. 2019
8 181 Kč
2019820056
SOSOST-29/2019
Luboš Kopačka
21. 06. 2019
49 182 Kč
2019810042
SOSOST-78/2019
Jaroslav Pôbiš
21. 06. 2019
48 766 Kč
2019090018
SOSOST-78/2019
Jaroslav Pôbiš
20. 06. 2019
12 046 Kč
2019810046
SOSOST-111/2019
Jaroslav Pôbiš
21. 06. 2019
149 462 Kč
2019220012
SOSOST-114/2019
Petr Benedikt
21. 06. 2019
1 278 Kč
2019220010
SOSOST-114/2019
Petr Benedikt
21. 06. 2019
2 884 Kč
2019220009
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
21. 06. 2019
15 933 Kč
2019220011
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
21. 06. 2019
7 689 Kč
2019820058
SOSOST-127/2019
Lesgeo s.r.o.
21. 06. 2019
66 104 Kč
Stránka 1038
≪
<
1
...
1035
|
1036
|
1037
| 1038 |
1039
|
1040
|
1041
...
1809
>
≫