Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 104     <  1  ...  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024050548 SOSKSS-104/2024 Stejnokroje OBUV kotníková Bushman s.r.o. 07. 10. 2024 1 999 Kč
2024011743 SOSOST-478/2024 Smlouva o poskytnutí právního a informačního systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 07. 10. 2024 17 400 Kč
2024050557 SOSKSS-86/2023 hygienické potřeby SU - servis s. r. o. 07. 10. 2024 4 446 Kč
2024011683 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 15 996 Kč
2024011686 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 21 801 Kč
2024011684 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 13 648 Kč
2024011685 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 2 223 Kč
2024011682 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 6 025 Kč
2024011681 SOSOST-616/2023 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 10. 2024 9 559 Kč
2024850226 SOSOST-663/2023 MT 39060 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 07. 10. 2024 17 318 Kč
2024850223 SOSOST-667/2023 MT 39057 Miroslav Půbal 07. 10. 2024 59 807 Kč
2024840248 SOSOST-676/2023 mt 39090 Pavel Sedláček 07. 10. 2024 29 583 Kč
2024840246 SOSOST-676/2023 mt 39090 Pavel Sedláček 07. 10. 2024 137 949 Kč
2024840247 SOSOST-687/2023 mt 39101 Pavel Sedláček 07. 10. 2024 133 139 Kč
2024050547 SOSOST-80/2024 Tonery-příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 07. 10. 2024 44 714 Kč
2024050546 SOSOST-80/2024 Tonery-příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 07. 10. 2024 42 166 Kč
2024850224 SOSOST-289/2024 MT 39276, OS 157 Forestinvest s.r.o. 07. 10. 2024 9 799 Kč
2024850225 SOSOST-289/2024 MT 39276 Forestinvest s.r.o. 07. 10. 2024 12 680 Kč
2024850227 SOSOST-312/2024 MT 39278, OS 157 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 07. 10. 2024 11 414 Kč
2024850228 SOSOST-312/2024 MT 39278 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 07. 10. 2024 55 355 Kč
2024090107 SOSOST-372/2024 OS 732, NPO-34200214 Pokorný Adam 07. 10. 2024 99 450 Kč
2024011721 SOSOST-462/2024 podpora dle smlouvy o poskytování služeb Top Solution s.r.o. 07. 10. 2024 24 768 Kč
2024050559 SOSKSS-86/2023 úklidové prostředky SU - servis s. r. o. 04. 10. 2024 2 435 Kč
2024050553 SOSKSS-86/2023 papírové ručníky Klášterec SU - servis s. r. o. 04. 10. 2024 1 069 Kč
2024050549 SOSKSS-86/2023 Čistící a hygienické protředky budova A+B SU - servis s. r. o. 04. 10. 2024 13 791 Kč
Stránka 104     <  1  ...  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  ...  1801  >