Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1082     <  1  ...  1079  |  1080  |  1081  |  1082  |  1083  |  1084  |  1085  ...  1996  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020860022 SOSOST-508/2019 MT 36124 Miroslav Půbal 339 354 Kč
2020050204 SOSOST-20/2020 LIFE for MIRES - sešity A4 verze ČJ a NJ - tisk TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 05. 05. 2020 97 900 Kč
2020050201 SOSOST-20/2020 LIFE for Mires - záložky+pracovní listy TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 05. 05. 2020 14 820 Kč
2020050202 SOSOST-20/2020 LIFE for MIRES - školní sešity A5 - ČJ a NJ verze TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 05. 05. 2020 71 500 Kč
2020060251 SOSOST-19/2018 ČEZ ESCO, a.s. 06. 05. 2020 132 Kč
2020010578 SOSOST-61/2019 školení GComp, spol. s r.o. 04. 05. 2020 1 463 Kč
2020090012 SOSOST-544/2019 141 Ondřej Matějka 04. 05. 2020 43 130 Kč
2020810011 SOSOST-544/2019 MT 36188 Ondřej Matějka 04. 05. 2020 130 133 Kč
2020810009 SOSOST-614/2019 MT 36240 Mojmír Kabát 04. 05. 2020 22 265 Kč
2020090011 SOSOST-614/2019 141 Mojmír Kabát 04. 05. 2020 3 760 Kč
2020860021 SOSOST-507/2019 MT 36123 Martin Honner 28. 04. 2020 652 998 Kč
2020010492 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 3 222 Kč
2020010496 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 2 148 Kč
2020010490 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 2 148 Kč
2020010494 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 1 432 Kč
2020010495 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 3 222 Kč
2020010493 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 2 148 Kč
2020010491 SOSSOD-255/2018 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 04. 2020 2 148 Kč
2020010501 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - Borová Lada 1 ČEVAK a.s. 28. 04. 2020 510 Kč
2020010500 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné a stočné - Borová Lada 7 ČEVAK a.s. 28. 04. 2020 1 115 Kč
2020010499 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - Borová Lada 12 ČEVAK a.s. 07. 05. 2020 353 Kč
2020010581 SOSOST-601/2018 5c98703 ROTO Plzeň s.r.o. 07. 05. 2020 5 343 Kč
2020010580 SOSOST-601/2018 5c98453 ROTO Plzeň s.r.o. 21. 05. 2020 5 151 Kč
2020010502 SOSOST-434/2015 vyúčtování vodné - Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 28. 04. 2020 276 Kč
2020010553 SOSOST-137/2019 sim CARNET T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 04. 2020 570 Kč
Stránka 1082     <  1  ...  1079  |  1080  |  1081  |  1082  |  1083  |  1084  |  1085  ...  1996  >