Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 112     <  1  ...  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  ...  1761  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024010911 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 02. 07. 2024 6 174 Kč
2024010905 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 02. 07. 2024 6 174 Kč
2024010903 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 02. 07. 2024 6 174 Kč
2024850113 SOSOST-642/2023 MT 39061 OS 157 Forestinvest s.r.o. 03. 07. 2024 49 398 Kč
2024840120 SOSOST-24/2024 mt 39139 RAVO Trans s.r.o. 03. 07. 2024 15 841 Kč
2024050348 SOSOST-392/2021 OOPP, příjemka na sklad 36/0 Profesional CZ s.r.o. 03. 07. 2024 775 Kč
2024050349 SOSOST-392/2021 Profesional CZ s.r.o. 03. 07. 2024 824 Kč
2024850111 SOSOST-663/2023 MT 39060 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 03. 07. 2024 13 424 Kč
2024850112 SOSOST-663/2023 MT 39060 OS 157 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 03. 07. 2024 39 853 Kč
2024220020 SOSOST-82/2024 MT 39182 Petr Benedikt 03. 07. 2024 21 285 Kč
2024810069 SOSOST-104/2024 MT 39205 Zdeněk Malát 03. 07. 2024 48 214 Kč
2024550079 SOSSOD-55/2024 Tužka s logem tlejícího dřeva - 60%P + 40%N TOVÁRNA - DESIGN s.r.o. 03. 07. 2024 27 300 Kč
2024011106 SOSSOD-57/2024 měření v demonstračním objektu Ing. Jiří Zahradníček 09. 07. 2024 50 000 Kč
2024011043 SOSSOD-163/2024 Příprava podkladů a plnění databáze T- map Střeleček Tomáš 03. 07. 2024 5 670 Kč
2024010985 SOSOST-220/2022 údržba a provozování FVE TRIBASE Networks, s.r.o. 02. 07. 2024 17 739 Kč
2024050369 SOSKSS-96/2023 na příjemku - pneu kára 1C79057 MANDS International s.r.o. 01. 07. 2024 2 140 Kč
2024820070 SOSOST-644/2023 MT 39070 Ondřej Matějka 01. 07. 2024 290 552 Kč
2024820072 SOSOST-649/2023 MT 39072, OS 157 Ondřej Matějka 27. 08. 2024 3 934 Kč
2024820071 SOSOST-649/2023 MT 39072 Ondřej Matějka 01. 07. 2024 62 341 Kč
2024010868 SOSOST-91/2024 servis helpdesku ALTEL Czech s.r.o. 02. 07. 2024 7 500 Kč
2024860081 SOSOST-115/2024 MT 39215 Jihočeská provozní s.r.o. 01. 07. 2024 63 026 Kč
2024010958 SOSSOD-79/2024 PP - oprava LC Vladimír Babor 01. 07. 2024 290 001 Kč
2024050365 SOSOST-189/2024 PPK 700 ZO ČSOP Šumava 01. 07. 2024 32 974 Kč
2024050364 SOSOST-211/2024 PPK 700 ZO ČSOP Šumava 01. 07. 2024 12 382 Kč
2024011010 SOSOST-321/2021 vyúčt.vodné - Prášily 118 konírna Obec Prášily 28. 06. 2024 1 161 Kč
Stránka 112     <  1  ...  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  ...  1761  >