Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 111     <  1  ...  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024820158 SOSOST-201/2024 MT 39260OS 157 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 09. 2024 326 744 Kč
2024820157 SOSOST-201/2024 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 09. 2024 273 139 Kč
2024090087 SOSOST-387/2024 OS 732, NPO-342002014 ZDERO Volary, s.r.o. 26. 09. 2024 18 138 Kč
2024850214 SOSOST-395/2024 MT 39299 Tomáš Suchý 26. 09. 2024 388 465 Kč
2024011667 SOSOST-374/2015 pronájem kontejneru na odpady RUMPOLD-P s.r.o. 25. 09. 2024 1 395 Kč
2024011637 SOSOST-374/2015 odstranění odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 25. 09. 2024 769 Kč
2024820155 SOSOST-625/2023 MT 38451 Dagmar Aiznerová 25. 09. 2024 25 892 Kč
2024820156 SOSOST-626/2023 MT 38452 Dagmar Aiznerová 25. 09. 2024 159 250 Kč
2024820166 SOSOST-641/2023 MT 39068 Ondřej Matějka 25. 09. 2024 81 732 Kč
2024850211 SOSOST-663/2023 MT 39060 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 25. 09. 2024 162 778 Kč
2024810154 SOSOST-686/2023 MT 39092 Ondřej Matějka 25. 09. 2024 509 Kč
2024550120 SOSKSS-4/2024 turistické vizitky - NC Srní Wander Book s.r.o. 25. 09. 2024 13 220 Kč
2024850212 SOSOST-73/2024 MT 39158 Jihozápadní dřevařská a.s. 25. 09. 2024 29 182 Kč
2024011546 SOSOST-118/2024 zajištění systému splouvání Vltavy "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 25. 09. 2024 80 352 Kč
2024030036 SOSSOD-151/2024 dodávka a montáž 4 ak. nádrží vč. rozvodů - ÚP 82 - inv.č. 1922 Václav Regner 25. 09. 2024 363 398 Kč
2024011617 SOSOST-454/2021 smluvní poplatky za srpen Československá obchodní banka, a. s. 24. 09. 2024 48 055 Kč
2024030037 SOSSOD-74/2023 Life for Mires - lokalita Ježová - o.o. 129 TAXUS, spol. s r.o. 24. 09. 2024 370 637 Kč
2024050482 SOSKSS-139/2023 na příjemku FIAVI Volyně s.r.o. 24. 09. 2024 12 694 Kč
2024820164 SOSOST-649/2023 MT 39072, OS 157 Ondřej Matějka 24. 09. 2024 45 083 Kč
2024820165 SOSOST-649/2023 MT 39072 Ondřej Matějka 24. 09. 2024 147 984 Kč
2024820163 SOSOST-653/2023 MT 39075 Ondřej Matějka 24. 09. 2024 415 276 Kč
2024050517 SOSKSS-146/2023 ventilátor - kancelář budova B 221 Jiří Kadlec 24. 09. 2024 495 Kč
2024050530 SOSKSS-13/2024 dřevomateriál - oprava zábradlí Frantův most Jiřina Stuchelová 24. 09. 2024 8 367 Kč
2024850210 SOSOST-50/2024 MT 39154 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 09. 2024 5 950 Kč
2024050516 SOSOST-80/2024 Tonery - příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 24. 09. 2024 39 160 Kč
Stránka 111     <  1  ...  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  ...  1801  >