Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1171
≪
<
1
...
1168
|
1169
|
1170
| 1171 |
1172
|
1173
|
1174
...
1803
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011960
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
13. 09. 2018
3 900 Kč
2018011962
SOSSOD-24/2018
Košková Anna
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018810149
SOSOST-70/2018
super plus s.r.o.
10. 09. 2018
6 861 Kč
2018850168
SOSOST-80/2018
Richard Plačko
10. 09. 2018
14 506 Kč
2018840114
SOSOST-141/2018
mt 32100
Štechová Lenka
10. 09. 2018
1 670 Kč
2018840115
SOSOST-288/2018
ATLANTIK K.T.A., s.r.o.
10. 09. 2018
21 462 Kč
2018860229
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
10. 09. 2018
358 852 Kč
2018011950
SOSSOD-116/2018
Jirsa Adam
13. 09. 2018
1 200 Kč
2018011949
SOSSOD-118/2018
Štětinová Barbora
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011941
SOSSOD-120/2018
Kadlecová Hana
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011947
SOSSOD-121/2018
Vinická Karolína
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011953
SOSSOD-122/2018
Vinický Pavel
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011963
SOSSOD-123/2018
Kaiserová Marie
13. 09. 2018
3 300 Kč
2018011959
SOSSOD-124/2018
Singerová Klára
13. 09. 2018
3 900 Kč
2018050510
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
205 717 Kč
2018050511
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
594 072 Kč
2018050514
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
79 436 Kč
2018050509
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
63 798 Kč
2018050512
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
24 029 Kč
2018050513
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
24 029 Kč
2018011964
SOSSOD-173/2018
Eretová Jana
13. 09. 2018
3 300 Kč
2018011955
SOSSOD-174/2018
Kaifer Vít
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011948
SOSSOD-176/2018
Střeleček Tomáš
13. 09. 2018
3 900 Kč
2018011965
SOSSOD-178/2018
Adamcová Magdaléna
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011944
SOSSOD-201/2018
Makrlíková Venuše
17. 09. 2018
2 100 Kč
Stránka 1171
≪
<
1
...
1168
|
1169
|
1170
| 1171 |
1172
|
1173
|
1174
...
1803
>
≫