Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1214
≪
<
1
...
1211
|
1212
|
1213
| 1214 |
1215
|
1216
|
1217
...
1802
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011353
SOSSOD-122/2018
Vinický Pavel
16. 07. 2018
2 100 Kč
2018011371
SOSSOD-123/2018
Kaiserová Marie
16. 07. 2018
6 000 Kč
2018011367
SOSSOD-124/2018
Singerová Klára
16. 07. 2018
2 100 Kč
2018011369
SOSSOD-125/2018
Neužil Vít
16. 07. 2018
2 100 Kč
2018011366
SOSSOD-126/2018
Zíková Markéta
16. 07. 2018
1 800 Kč
2018011299
SOSOST-18/2015
Mopos Communications, a.s.
11. 07. 2018
195 Kč
2018850093
SOSOST-609/2017
Miroslav Půbal
10. 07. 2018
120 605 Kč
2018090012
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
10. 07. 2018
19 668 Kč
2018820088
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
10. 07. 2018
48 692 Kč
2018011398
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 07. 2018
522 Kč
2018011504
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
31. 07. 2018
434 Kč
2018011536
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
08. 08. 2018
380 Kč
2018011308
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 07. 2018
877 Kč
2018012445
SOSSOD-15/2018
GAMMARUS CZ, s.r.o.
07. 11. 2018
8 100 Kč
2018850092
SOSOST-46/2018
Martin Šanda
10. 07. 2018
522 175 Kč
2018820083
SOSOST-214/2018
super plus s.r.o.
10. 07. 2018
758 Kč
2018850094
SOSOST-277/2018
LESOTRANS s.r.o.
10. 07. 2018
213 086 Kč
2018011345
SOSSOD-83/2018
Poláková Eva
13. 07. 2018
11 150 Kč
2018011344
SOSSOD-84/2018
Drlíková Johana
13. 07. 2018
3 250 Kč
2018011346
SOSSOD-86/2018
Jirsa Adam
13. 07. 2018
11 350 Kč
2018050400
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
27. 07. 2018
5 541 Kč
2018050396
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
27. 07. 2018
12 142 Kč
2018050404
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
30. 07. 2018
7 095 Kč
2018050402
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
30. 07. 2018
7 771 Kč
2018011534
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
03. 08. 2018
1 199 Kč
Stránka 1214
≪
<
1
...
1211
|
1212
|
1213
| 1214 |
1215
|
1216
|
1217
...
1802
>
≫