Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1240
≪
<
1
...
1237
|
1238
|
1239
| 1240 |
1241
|
1242
|
1243
...
1872
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018860229
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
10. 09. 2018
358 852 Kč
2018011950
SOSSOD-116/2018
Jirsa Adam
13. 09. 2018
1 200 Kč
2018011949
SOSSOD-118/2018
Štětinová Barbora
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011941
SOSSOD-120/2018
Kadlecová Hana
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011947
SOSSOD-121/2018
Vinická Karolína
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011953
SOSSOD-122/2018
Vinický Pavel
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011963
SOSSOD-123/2018
Kaiserová Marie
13. 09. 2018
3 300 Kč
2018011959
SOSSOD-124/2018
Singerová Klára
13. 09. 2018
3 900 Kč
2018050510
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
205 717 Kč
2018050511
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
594 072 Kč
2018050514
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
79 436 Kč
2018050509
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
63 798 Kč
2018050512
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
24 029 Kč
2018050513
SOSKSS-171/2018
DATECO,s.r.o.
07. 09. 2018
24 029 Kč
2018011964
SOSSOD-173/2018
Eretová Jana
13. 09. 2018
3 300 Kč
2018011955
SOSSOD-174/2018
Kaifer Vít
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011948
SOSSOD-176/2018
Střeleček Tomáš
13. 09. 2018
3 900 Kč
2018011965
SOSSOD-178/2018
Adamcová Magdaléna
13. 09. 2018
1 500 Kč
2018011944
SOSSOD-201/2018
Makrlíková Venuše
17. 09. 2018
2 100 Kč
2018011967
SOSSOD-212/2018
Wáwrů Alžběta
13. 09. 2018
7 000 Kč
2018011966
SOSSOD-214/2018
Nový Michal
13. 09. 2018
1 000 Kč
2018011823
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
06. 09. 2018
1 199 Kč
2018011934
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
13. 09. 2018
12 289 Kč
2018840113
SOSOST-481/2017
mt 35009
Štechová Lenka
07. 09. 2018
10 859 Kč
2018011921
SOSSOD-283/2017
Heřta Jan
12. 09. 2018
1 500 Kč
Stránka 1240
≪
<
1
...
1237
|
1238
|
1239
| 1240 |
1241
|
1242
|
1243
...
1872
>
≫