Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1243
≪
<
1
...
1240
|
1241
|
1242
| 1243 |
1244
|
1245
|
1246
...
1907
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018012210
SOSSOD-177/2018
Thér Radek, Ing. Ph.D.
24. 10. 2018
7 200 Kč
2018012300
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
24. 10. 2018
327 Kč
2018060508
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 10. 2018
8 806 Kč
2018220088
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
24. 10. 2018
63 097 Kč
2018090109
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
24. 10. 2018
3 016 Kč
2018220089
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
24. 10. 2018
31 186 Kč
2018810204
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
24. 10. 2018
121 560 Kč
2018810194
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
24. 10. 2018
44 491 Kč
2018840165
SOSOST-601/2017
mt 35052
Nicolae Buliga
24. 10. 2018
334 110 Kč
2018060608
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 11. 2018
6 787 Kč
2018060607
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 11. 2018
4 620 Kč
2018810192
SOSOST-39/2018
Zdeněk Malát
24. 10. 2018
94 732 Kč
2018810196
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
24. 10. 2018
74 332 Kč
2018810203
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
24. 10. 2018
35 876 Kč
2018050600
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
10. 10. 2018
3 449 Kč
2018850248
SOSOST-240/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
23. 10. 2018
19 488 Kč
2018220091
SOSOST-275/2018
JK - KLIMEŠ s.r.o.
24. 10. 2018
339 152 Kč
2018810195
SOSOST-327/2018
Zdeněk Malát
24. 10. 2018
25 712 Kč
2018090102
SOSOST-327/2018
Zdeněk Malát
23. 10. 2018
2 592 Kč
2018220087
SOSOST-382/2018
KREEGER s.r.o.
24. 10. 2018
577 563 Kč
2018090098
SOSSOD-185/2018
ZO ČSOP Šumava
24. 10. 2018
90 000 Kč
2018090111
SOSOST-435/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 10. 2018
40 610 Kč
2018012324
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
24. 10. 2018
239 Kč
2018012323
SOSOST-543/2016
Obec Srní
24. 10. 2018
3 200 Kč
2018860299
SOSOST-596/2017
JK - KLIMEŠ s.r.o.
23. 10. 2018
570 240 Kč
Stránka 1243
≪
<
1
...
1240
|
1241
|
1242
| 1243 |
1244
|
1245
|
1246
...
1907
>
≫