Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1301
≪
<
1
...
1298
|
1299
|
1300
| 1301 |
1302
|
1303
|
1304
...
1972
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018820337
SOSOST-260/2018
Lesgeo s.r.o.
16. 11. 2018
7 176 Kč
2018820336
SOSOST-260/2018
Lesgeo s.r.o.
16. 11. 2018
22 049 Kč
2018820338
SOSOST-285/2018
Lesgeo s.r.o.
16. 11. 2018
4 644 Kč
2018090182
SOSOST-547/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
50 029 Kč
2018090183
SOSOST-547/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
35 465 Kč
2018090152
SOSSOD-243/2018
ZO ČSOP Šumava
16. 11. 2018
19 800 Kč
2018012526
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
16. 11. 2018
2 000 Kč
2018012722
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
03. 12. 2018
3 292 Kč
2018012644
SOSOST-625/2015
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
26. 11. 2018
8 751 Kč
2018050679
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
14. 11. 2018
82 640 Kč
2018012713
SOSOST-575/2016
FORESTA SG, a.s.
03. 12. 2018
7 599 Kč
2018090145
SOSOST-590/2017
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
101 890 Kč
2018820317
SOSOST-590/2017
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
230 519 Kč
2018090144
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
742 Kč
2018220103
SOSOST-591/2017
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
439 308 Kč
2018090172
SOSOST-45/2018
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
19 883 Kč
2018220102
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
16. 11. 2018
30 208 Kč
2018850277
SOSOST-134/2018
Tomáš Suchý
16. 11. 2018
223 664 Kč
2018850276
SOSOST-134/2018
Tomáš Suchý
16. 11. 2018
33 000 Kč
2018820320
SOSOST-162/2018
Ladislav Hrstka
16. 11. 2018
6 660 Kč
2018820319
SOSOST-162/2018
Ladislav Hrstka
16. 11. 2018
16 038 Kč
2018860342
SOSOST-163/2018
KREEGER s.r.o.
14. 11. 2018
67 382 Kč
2018810239
SOSOST-234/2018
Jaroslav Pôbiš
16. 11. 2018
46 313 Kč
2018840196
SOSOST-288/2018
mt 35253
ATLANTIK K.T.A., s.r.o.
16. 11. 2018
45 006 Kč
2018090171
SOSOST-325/2018
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
33 496 Kč
Stránka 1301
≪
<
1
...
1298
|
1299
|
1300
| 1301 |
1302
|
1303
|
1304
...
1972
>
≫