Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1352
≪
<
1
...
1349
|
1350
|
1351
| 1352 |
1353
|
1354
|
1355
...
1798
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850187
SOSOST-829/2016
Čestmír Kříž
26. 09. 2017
59 938 Kč
2017860328
SOSOST-834/2016
Tomáš Kovářík
26. 09. 2017
66 065 Kč
2017860329
SOSOST-837/2016
Tomáš Kovářík
26. 09. 2017
364 987 Kč
2017860317
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
26. 09. 2017
31 700 Kč
2017860318
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
26. 09. 2017
70 845 Kč
2017840187
SOSOST-864/2016
mt 30577
Pavel Sedláček
26. 09. 2017
128 479 Kč
2017850190
SOSOST-884/2016
Šalamoun Lukáš
26. 09. 2017
29 662 Kč
2017850193
SOSOST-889/2016
Šalamoun Lukáš
26. 09. 2017
6 573 Kč
2017830171
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
26. 09. 2017
11 765 Kč
2017830172
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
26. 09. 2017
63 334 Kč
2017810207
SOSOST-12/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 09. 2017
44 638 Kč
2017810204
SOSOST-24/2017
Zdeněk Malát
26. 09. 2017
146 254 Kč
2017850189
SOSOST-67/2017
Richard Plačko
26. 09. 2017
2 750 Kč
2017850203
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
20. 09. 2017
15 990 Kč
2017850201
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
20. 09. 2017
4 550 Kč
2017820243
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
26. 09. 2017
12 426 Kč
2017860313
SOSOST-283/2017
Veronika Tasáryová
26. 09. 2017
20 756 Kč
2017860314
SOSOST-350/2017
Veronika Tasáryová
26. 09. 2017
39 592 Kč
2017011360
SOSSOD-178/2017
Skřivánek s.r.o.
26. 09. 2017
55 055 Kč
2017810203
SOSOST-359/2017
Zdeněk Malát
26. 09. 2017
39 226 Kč
2017050572
SOSKSS-11/2015
Josef Krůs
05. 10. 2017
20 000 Kč
2017060408
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
842 Kč
2017060409
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2017011353
SOSOST-71/2016
Povodí Vltavy, státní podnik
26. 09. 2017
10 890 Kč
2017011473
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
09. 10. 2017
32 945 Kč
Stránka 1352
≪
<
1
...
1349
|
1350
|
1351
| 1352 |
1353
|
1354
|
1355
...
1798
>
≫