Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1350
≪
<
1
...
1347
|
1348
|
1349
| 1350 |
1351
|
1352
|
1353
...
1941
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011427
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
20. 07. 2018
8 488 Kč
2018011381
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
16. 07. 2018
9 598 Kč
2018060449
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 07. 2018
3 000 Kč
2018060431
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 07. 2018
2 033 Kč
2018060432
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 07. 2018
75 520 Kč
2018060430
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 07. 2018
396 Kč
2018060433
SOSOST-136/2016
E.ON Energie, a.s.
17. 07. 2018
2 578 Kč
2018011431
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
20. 07. 2018
18 607 Kč
2018011511
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
01. 08. 2018
7 931 Kč
2018840041
SOSOST-482/2017
mt 35010
Jana Neubauerová
12. 07. 2018
15 335 Kč
2018850098
SOSOST-611/2017
Miroslav Půbal
12. 07. 2018
27 002 Kč
2018011408
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 07. 2018
633 Kč
2018011258
SOSSOD-14/2018
Geo Vision s.r.o.
13. 07. 2018
38 010 Kč
2018850099
SOSOST-183/2018
Miroslav Půbal
12. 07. 2018
387 175 Kč
2018011329
SOSOST-198/2018
oXy Online s.r.o.
13. 07. 2018
2 190 Kč
2018011247
SOSOST-295/2018
Ing. Jiří Včelák
13. 07. 2018
71 666 Kč
2018860161
SOSOST-300/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 07. 2018
2 076 Kč
2018090011
SOSOST-327/2018
Zdeněk Malát
10. 07. 2018
3 813 Kč
2018810067
SOSOST-327/2018
Zdeněk Malát
12. 07. 2018
119 584 Kč
2018011393
SOSSOD-89/2018
Friček Martin
17. 07. 2018
8 800 Kč
2018011392
SOSSOD-90/2018
Kuncl Michal
17. 07. 2018
6 400 Kč
2018011491
SOSOST-385/2015
RWE Energie, s.r.o.
17. 07. 2018
5 240 Kč
2018011401
SOSOST-601/2016
Obec Srní
30. 08. 2018
1 500 Kč
2018050419
SOSOST-103/2018
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
19. 07. 2018
1 298 Kč
2018860160
SOSOST-265/2018
Nekolová Jitka
12. 07. 2018
6 384 Kč
Stránka 1350
≪
<
1
...
1347
|
1348
|
1349
| 1350 |
1351
|
1352
|
1353
...
1941
>
≫