Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1359
≪
<
1
...
1356
|
1357
|
1358
| 1359 |
1360
|
1361
|
1362
...
1973
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011647
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
14. 08. 2018
2 700 Kč
2018011667
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
14. 08. 2018
3 900 Kč
2018011655
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011645
SOSSOD-317/2017
Půbal David
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011649
SOSSOD-4/2018
Hana Malíková
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011640
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
14. 08. 2018
4 200 Kč
2018011625
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
13. 08. 2018
878 Kč
2018011698
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
17. 08. 2018
1 289 Kč
2018011879
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 09. 2018
393 Kč
2018860202
SOSOST-38/2018
Forestinvest s.r.o.
09. 08. 2018
106 864 Kč
2018011646
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
14. 08. 2018
7 500 Kč
2018011651
SOSSOD-24/2018
Košková Anna
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018850132
SOSOST-173/2018
Nekolová Jitka
09. 08. 2018
7 020 Kč
2018850133
SOSOST-237/2018
Nekolová Jitka
09. 08. 2018
3 561 Kč
2018820144
SOSOST-248/2018
Dagmar Aiznerová
09. 08. 2018
75 017 Kč
2018820145
SOSOST-256/2018
René Rychtera
09. 08. 2018
19 766 Kč
2018850135
SOSOST-264/2018
Forestinvest s.r.o.
09. 08. 2018
195 276 Kč
2018850136
SOSOST-277/2018
LESOTRANS s.r.o.
09. 08. 2018
271 853 Kč
2018011562
SOSOST-294/2018
Ing. Jiří Včelák
10. 08. 2018
83 064 Kč
2018860203
SOSOST-301/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
09. 08. 2018
13 530 Kč
2018850134
SOSOST-330/2018
Josef Mašek
09. 08. 2018
28 284 Kč
2018840074
SOSOST-347/2018
mt 35332
Forestinvest s.r.o.
09. 08. 2018
141 255 Kč
2018820143
SOSOST-389/2018
Dagmar Aiznerová
09. 08. 2018
819 Kč
2018050384
SOSSOD-110/2018
TISK CENTRUM s.r.o.
27. 07. 2018
15 050 Kč
2018011656
SOSSOD-116/2018
Jirsa Adam
14. 08. 2018
3 600 Kč
Stránka 1359
≪
<
1
...
1356
|
1357
|
1358
| 1359 |
1360
|
1361
|
1362
...
1973
>
≫