Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1362
≪
<
1
...
1359
|
1360
|
1361
| 1362 |
1363
|
1364
|
1365
...
1972
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018060474
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
28. 08. 2018
17 826 Kč
2018011681
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
24. 08. 2018
3 271 Kč
2018220058
SOSOST-586/2017
Zdeněk Lenc
23. 08. 2018
45 003 Kč
2018840098
SOSOST-589/2017
mt 35021
Jaroslav Pôbiš
23. 08. 2018
9 005 Kč
2018810121
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
46 632 Kč
2018090053
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
5 185 Kč
2018810127
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
134 529 Kč
2018090058
SOSOST-31/2018
Veronika Tasáryová
23. 08. 2018
58 606 Kč
2018810119
SOSOST-39/2018
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
15 894 Kč
2018810120
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
41 432 Kč
2018810129
SOSOST-70/2018
super plus s.r.o.
23. 08. 2018
34 350 Kč
2018810128
SOSOST-72/2018
super plus s.r.o.
23. 08. 2018
17 210 Kč
2018810130
SOSOST-78/2018
Lesgeo s.r.o.
23. 08. 2018
5 031 Kč
2018820161
SOSOST-125/2018
Jaroslav Pôbiš
23. 08. 2018
1 014 Kč
2018840102
SOSOST-132/2018
mt 32098
Vlastimil Hrabě
23. 08. 2018
129 856 Kč
2018860217
SOSOST-186/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
23. 08. 2018
6 300 Kč
2018860223
SOSOST-187/2018
Nekolová Jitka
23. 08. 2018
19 071 Kč
2018810126
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
36 937 Kč
2018810131
SOSOST-234/2018
Jaroslav Pôbiš
23. 08. 2018
32 622 Kč
2018820167
SOSOST-262/2018
René Rychtera
23. 08. 2018
13 149 Kč
2018860210
SOSOST-265/2018
Nekolová Jitka
23. 08. 2018
6 720 Kč
2018860213
SOSOST-266/2018
Ludmila Tomaščíková
23. 08. 2018
4 680 Kč
2018810125
SOSOST-322/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
104 745 Kč
2018090054
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
37 077 Kč
2018810124
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
11 103 Kč
Stránka 1362
≪
<
1
...
1359
|
1360
|
1361
| 1362 |
1363
|
1364
|
1365
...
1972
>
≫