Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1413
≪
<
1
...
1410
|
1411
|
1412
| 1413 |
1414
|
1415
|
1416
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017011898
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
18. 12. 2017
1 026 Kč
2017011897
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
18. 12. 2017
678 Kč
2017011896
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
18. 12. 2017
200 Kč
2017011895
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
18. 12. 2017
530 Kč
2017011981
SOSOST-406/2015
ČEVAK a.s.
19. 12. 2017
16 261 Kč
2017011980
SOSOST-408/2015
ČEVAK a.s.
19. 12. 2017
382 Kč
2017060529
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
15. 12. 2017
33 132 Kč
2017012015
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
20. 12. 2017
537 Kč
2017012233
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
19. 01. 2018
9 971 Kč
2017012181
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
12. 01. 2018
50 011 Kč
2017012107
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
08. 01. 2018
14 435 Kč
2017012148
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
16. 01. 2018
5 228 Kč
2017860571
SOSOST-844/2016
Morong Jindřich
20. 12. 2017
19 510 Kč
2017820350
SOSOST-875/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
18. 12. 2017
3 166 Kč
2017820351
SOSOST-875/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
18. 12. 2017
3 045 Kč
2017011940
SOSSOD-4/2017
Staněk Milan
18. 12. 2017
11 210 Kč
2017860556
SOSOST-47/2017
Martin Honner
18. 12. 2017
8 522 Kč
2017860557
SOSOST-47/2017
Martin Honner
18. 12. 2017
4 157 Kč
2017850325
SOSOST-164/2017
Josef Mašek
18. 12. 2017
32 030 Kč
2017850324
SOSOST-168/2017
Josef Mašek
18. 12. 2017
35 701 Kč
2017850323
SOSOST-169/2017
Marie Janáčková
18. 12. 2017
27 104 Kč
2017820348
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
18. 12. 2017
1 994 Kč
2017820345
SOSOST-216/2017
Hana Kretíková
18. 12. 2017
23 807 Kč
2017820344
SOSOST-219/2017
Hana Kretíková
18. 12. 2017
2 952 Kč
2017830252
SOSOST-231/2017
Lesgeo s.r.o.
19. 12. 2017
17 507 Kč
Stránka 1413
≪
<
1
...
1410
|
1411
|
1412
| 1413 |
1414
|
1415
|
1416
...
1909
>
≫