Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1410
≪
<
1
...
1407
|
1408
|
1409
| 1410 |
1411
|
1412
|
1413
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017840307
SOSOST-859/2016
mt 30501
TERRIFISA s.r.o.
20. 12. 2017
136 935 Kč
2017820358
SOSOST-883/2016
Luboš Kopačka
20. 12. 2017
107 721 Kč
2017820357
SOSOST-883/2016
Luboš Kopačka
20. 12. 2017
28 473 Kč
2017810341
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
20. 12. 2017
9 841 Kč
2017850330
SOSOST-255/2017
Marie Janáčková
20. 12. 2017
34 994 Kč
2017810342
SOSOST-299/2017
Ondřej Matějka
20. 12. 2017
11 388 Kč
2017860574
SOSOST-403/2017
RAVO Trans s.r.o.
18. 12. 2017
18 382 Kč
2017860580
SOSOST-417/2017
Forestinvest s.r.o.
20. 12. 2017
460 036 Kč
2017860568
SOSOST-437/2017
Forestinvest s.r.o.
20. 12. 2017
112 500 Kč
2017050704
SOSSOD-258/2017
OPTYS, spol. s r.o.
18. 12. 2017
174 240 Kč
2017850331
SOSOST-583/2016
Josef Mašek
20. 12. 2017
7 691 Kč
2017050690
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
15. 12. 2017
55 862 Kč
2017840302
SOSOST-869/2016
mt 30580
Josef Miko
18. 12. 2017
46 876 Kč
2017840303
SOSOST-869/2016
mt 30580
Josef Miko
20. 12. 2017
48 968 Kč
2017860562
SOSOST-144/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
20. 12. 2017
6 402 Kč
2017012074
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
04. 01. 2018
7 381 Kč
2017840319
SOSOST-256/2017
mt 30734
Magdaléna Kohlbergerová
22. 12. 2017
19 358 Kč
2017050681
SOSKSS-9/2017
Ing. Rudolf Ropek
15. 12. 2017
8 262 Kč
2017050682
SOSKSS-9/2017
Ing. Rudolf Ropek
15. 12. 2017
7 932 Kč
2017011989
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 12. 2017
2 000 Kč
2017012049
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
22. 12. 2017
6 875 Kč
2017050686
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
18. 12. 2017
66 357 Kč
2017060531
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
19. 12. 2017
53 345 Kč
2017850327
SOSOST-663/2016
Miroslav Půbal
19. 12. 2017
54 330 Kč
2017012029
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
20. 12. 2017
9 483 Kč
Stránka 1410
≪
<
1
...
1407
|
1408
|
1409
| 1410 |
1411
|
1412
|
1413
...
1909
>
≫