Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1410
≪
<
1
...
1407
|
1408
|
1409
| 1410 |
1411
|
1412
|
1413
...
1796
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850058
SOSOST-167/2017
Jaroslav Fabo
13. 06. 2017
14 235 Kč
2017830021
SOSOST-199/2017
Štechová Lenka
13. 06. 2017
20 077 Kč
2017840066
SOSOST-201/2017
mt 30715
Jana Neubauerová
13. 06. 2017
31 920 Kč
2017820062
SOSOST-226/2017
Jaroslava Švajková
13. 06. 2017
17 076 Kč
2017820063
SOSOST-228/2017
Jaroslava Švajková
13. 06. 2017
17 091 Kč
2017830023
SOSOST-231/2017
Lesgeo s.r.o.
13. 06. 2017
23 032 Kč
2017830022
SOSOST-239/2017
Lesgeo s.r.o.
13. 06. 2017
87 666 Kč
2017840063
SOSOST-254/2017
mt 30732
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2017
6 604 Kč
2017010877
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
28. 06. 2017
1 661 Kč
2017010867
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
27. 06. 2017
361 Kč
2017010812
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
19. 06. 2017
7 216 Kč
2017060260
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
3 743 Kč
2017060259
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017010767
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
12. 06. 2017
12 500 Kč
2017050336
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
07. 06. 2017
2 344 Kč
2017860145
SOSOST-835/2016
TERRIFISA s.r.o.
09. 06. 2017
133 292 Kč
2017840062
SOSOST-863/2016
mt 30575
Václav Hovorka
12. 06. 2017
93 750 Kč
2017820064
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
12. 06. 2017
41 745 Kč
2017820059
SOSOST-71/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
14 557 Kč
2017020010
SOSSOD-29/2017
ZO ČSOP Šumava
12. 06. 2017
47 500 Kč
2017010900
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
03. 07. 2017
7 381 Kč
2017850068
SOSOST-165/2017
Pavel Kliner
07. 06. 2017
31 901 Kč
2017810061
SOSOST-189/2017
Milan Beran
12. 06. 2017
6 639 Kč
2017810062
SOSOST-191/2017
Lubomír Pelda
12. 06. 2017
11 789 Kč
2017820061
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
36 855 Kč
Stránka 1410
≪
<
1
...
1407
|
1408
|
1409
| 1410 |
1411
|
1412
|
1413
...
1796
>
≫