Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1531
≪
<
1
...
1528
|
1529
|
1530
| 1531 |
1532
|
1533
|
1534
...
1843
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016850398
SOSOST-342/2016
Eva Kováčová
02. 12. 2016
52 990 Kč
2016810357
SOSOST-481/2016
Karel Svoboda
06. 12. 2016
23 762 Kč
2016810354
SOSOST-481/2016
Karel Svoboda
29. 11. 2016
3 035 Kč
2016810358
SOSOST-574/2016
Lesgeo s.r.o.
06. 12. 2016
156 432 Kč
2016810355
SOSOST-658/2016
Karel Svoboda
29. 11. 2016
4 369 Kč
2016810356
SOSOST-658/2016
Karel Svoboda
29. 11. 2016
1 011 Kč
2016012138
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
16. 12. 2016
8 963 Kč
2016012097
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
09. 12. 2016
3 160 Kč
2016012139
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
16. 12. 2016
6 562 Kč
2016012150
SOSOST-432/2015
Obec Prášily
19. 12. 2016
920 Kč
2016012135
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
15. 12. 2016
459 Kč
2016012057
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
06. 12. 2016
1 436 Kč
2016820381
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
05. 12. 2016
12 720 Kč
2016820382
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
05. 12. 2016
41 230 Kč
2016012081
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
09. 12. 2016
4 867 Kč
2016012021
SOSSOD-3/2015
údržba klimatizace Sušice a IS K.Hory
KLIMASERVIS CB spol. s r.o.
07. 12. 2016
4 728 Kč
2016012033
SOSOST-598/2015
INISOFT s.r.o.
05. 12. 2016
3 580 Kč
2016050822
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
06. 12. 2016
22 890 Kč
2016050833
SOSSOD-315/2015
Václav Hraba
09. 12. 2016
69 332 Kč
2016850456
SOSOST-202/2016
Miroslav Půbal
20. 01. 2017
83 303 Kč
2016050818
SOSKSS-55/2016
PAMĚTNÍK s.r.o.
06. 12. 2016
5 840 Kč
2016050823
SOSSOD-165/2016
Václav Hraba
06. 12. 2016
78 000 Kč
2016050811
SOSKSS-136/2016
LAMPS, a.s.
02. 12. 2016
33 460 Kč
2016012065
SOSSOD-204/2016
AV ProENVI, s.r.o.
07. 12. 2016
38 376 Kč
2016050804
SOSSOD-297/2016
TISK CENTRUM s.r.o.
29. 11. 2016
42 229 Kč
Stránka 1531
≪
<
1
...
1528
|
1529
|
1530
| 1531 |
1532
|
1533
|
1534
...
1843
>
≫