Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1582
≪
<
1
...
1579
|
1580
|
1581
| 1582 |
1583
|
1584
|
1585
...
1948
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017840033
SOSOST-812/2016
KREEGER s.r.o.
21. 04. 2017
303 916 Kč
2017860045
SOSOST-837/2016
Tomáš Kovářík
21. 04. 2017
98 557 Kč
2017820027
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
21. 04. 2017
106 925 Kč
2017810016
SOSOST-18/2017
Ondřej Matějka
21. 04. 2017
234 515 Kč
2017050224
SOSKSS-56/2017
MERCATA LES s.r.o.
20. 04. 2017
33 337 Kč
2017050243
SOSKSS-56/2017
MERCATA LES s.r.o.
25. 04. 2017
68 959 Kč
2017050215
SOSKSS-56/2017
MERCATA LES s.r.o.
11. 04. 2017
2 043 Kč
2017050238
SOSKSS-57/2017
Zelená biomasa a.s.
24. 04. 2017
94 176 Kč
2017010661
SOSOST-266/2017
KRALUPOL a.s.
28. 04. 2017
98 020 Kč
2017050237
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
24. 04. 2017
16 891 Kč
2017060210
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
20. 04. 2017
52 053 Kč
2017820026
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
21. 04. 2017
48 908 Kč
2017840032
SOSOST-863/2016
Václav Hovorka
21. 04. 2017
62 500 Kč
2017820025
SOSOST-871/2016
Ondřej Matějka
21. 04. 2017
22 677 Kč
2017820024
SOSOST-872/2016
Ondřej Matějka
21. 04. 2017
19 878 Kč
2017810015
SOSOST-22/2017
Mojmír Kabát
21. 04. 2017
96 168 Kč
2017810014
SOSOST-129/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
21. 04. 2017
12 249 Kč
2017860054
SOSOST-843/2016
TERRIFISA s.r.o.
20. 04. 2017
19 407 Kč
2017010450
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 04. 2017
2 000 Kč
2017010453
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
20. 04. 2017
32 277 Kč
2017010451
SOSOST-526/2015
IT Profi s.r.o.
20. 04. 2017
49 200 Kč
2017010489
SOSOST-268/2015
Sodexo Pass Česká republika a.s.
164 500 Kč
2017010511
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
10. 05. 2017
6 268 Kč
2017010564
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
10. 05. 2017
3 277 Kč
2017010473
SOSOST-854/2015
SG 24 s.r.o.
24. 04. 2017
1 400 Kč
Stránka 1582
≪
<
1
...
1579
|
1580
|
1581
| 1582 |
1583
|
1584
|
1585
...
1948
>
≫