Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1642
≪
<
1
...
1639
|
1640
|
1641
| 1642 |
1643
|
1644
|
1645
...
1977
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060071
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
206 Kč
2017060054
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
45 320 Kč
2017060037
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
6 958 Kč
2017060008
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22 188 Kč
2017060068
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
851 Kč
2017060070
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 347 Kč
2017060015
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
363 Kč
2017060050
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
801 Kč
2017060040
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
9 577 Kč
2017060002
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 360 Kč
2017060023
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 313 Kč
2017060006
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
9 250 Kč
2016860487
SOSOST-269/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
30 456 Kč
2016860488
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
529 960 Kč
2016860489
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
324 958 Kč
2016850443
SOSOST-542/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
29 033 Kč
2016850445
SOSOST-744/2016
Petr Brem
16. 01. 2017
66 524 Kč
2016012351
SOSSOD-316/2016
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
20. 01. 2017
87 210 Kč
2016850444
SOSOST-857/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
6 048 Kč
2016050979
SOSKSS-217/2016
DATECO,s.r.o.
23. 01. 2017
33 765 Kč
2016012376
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
23. 01. 2017
8 220 Kč
2016012373
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
16. 01. 2017
5 886 Kč
2016012364
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
3 001 Kč
2016012353
SOSOST-434/2015
ČEVAK a.s.
20. 01. 2017
576 Kč
2017840005
SOSOST-185/2016
TERRIFISA s.r.o.
11. 01. 2017
478 435 Kč
Stránka 1642
≪
<
1
...
1639
|
1640
|
1641
| 1642 |
1643
|
1644
|
1645
...
1977
>
≫