Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 202     <  1  ...  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  ...  1804  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024010200 SOSOST-195/2023 výkon funkce pověřence ochrany osob.údajů BE-MI. CZ s.r.o. 29. 02. 2024 4 000 Kč
2023012730 SOSOST-387/2015 vyúčtování - teplo ubytovna Křemelná Město Hartmanice 23. 02. 2024 11 806 Kč
2023012729 SOSOST-433/2015 vyúčtování - vodné, stočné ubytovna Křemelná Město Hartmanice 23. 02. 2024 14 420 Kč
2024050143 SOSOST-103/2018 CCS-nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 03. 2024 326 713 Kč
2024010098 SOSOST-293/2022 servis čtyřkolek ASP GROUP s.r.o. 28. 02. 2024 8 345 Kč
2024050126 SOSOST-103/2023 CCS-nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 03. 2024 1 139 Kč
2024050069 SOSKSS-96/2023 pneu MANDS International s.r.o. 28. 02. 2024 10 200 Kč
2024050068 SOSKSS-96/2023 zimní pneu MANDS International s.r.o. 28. 02. 2024 2 700 Kč
2024060201 SOSOST-3/2024 vyúčtování ele. energie - MS Nová Pec Powertica Energie a.s. 27. 02. 2024 2 133 Kč
2024060263 SOSOST-3/2024 vyúčtování ele. energie - Klášterec Powertica Energie a.s. 06. 03. 2024 9 393 Kč
2024060196 SOSOST-4/2023 vyúčtování ele. energie EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2024 246 Kč
2024060199 SOSOST-4/2023 vyúčtování ele. energie EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2024 1 319 Kč
2024060195 SOSOST-4/2023 vyúčtování ele. energie EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2024 1 023 Kč
2024060200 SOSOST-4/2023 vyúčtování ele. energie EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2024 160 Kč
2024060198 SOSOST-4/2023 vyúčtování ele. energie EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2024 4 078 Kč
2024090001 SOSSOD-72/2023 OS 709, 115V342002003 Povodí Vltavy, státní podnik 27. 02. 2024 8 160 Kč
2024090002 SOSSOD-72/2023 OS 709, 115V342002003 Povodí Vltavy, státní podnik 27. 02. 2024 36 720 Kč
2024010168 SOSOST-162/2023 EL812AE AUTO VINKLER, s.r.o. 27. 02. 2024 6 580 Kč
2024810001 SOSOST-671/2023 MT 39082 KREEGER s.r.o. 27. 02. 2024 85 711 Kč
2024850003 SOSOST-708/2023 MT 38463 KREEGER s.r.o. 27. 02. 2024 33 181 Kč
2024010166 SOSOST-510/2022 EL815AE AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 26. 02. 2024 3 049 Kč
2024010261 SOSSOD-271/2023 PP - D.Voda 3 - oprava kuchyň.linky Jiří Vašíček 12. 03. 2024 86 340 Kč
2024820003 SOSOST-638/2023 MT 38457 Ladislav Hrstka 26. 02. 2024 53 322 Kč
2024050066 SOSKSS-145/2023 Benita pletivo CHEM-BAR s.r.o. 26. 02. 2024 43 050 Kč
2024050063 SOSKSS-145/2023 pletivo Benita CHEM-BAR s.r.o. 26. 02. 2024 18 450 Kč
Stránka 202     <  1  ...  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  ...  1804  >