Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 93     <  1  ...  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  ...  1848  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024061229 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 3 012 Kč
2024061201 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 480 Kč
2024061239 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 29. 01. 2025 2 270 Kč
2024061205 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 2 571 Kč
2024061203 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 40 836 Kč
2024061171 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 809 Kč
2024061210 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 3 821 Kč
2024061168 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 6 719 Kč
2024061226 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 28. 01. 2025 7 061 Kč
2024061187 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 1 264 Kč
2024061233 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 01. 2025 19 321 Kč
2024860250 SOSOST-116/2024 MT 39216 Michal Pospíšil 24. 01. 2025 198 151 Kč
2024012609 SOSOST-176/2024 výkon funkce pověřence ochrany osob.údajů BE-MI. CZ s.r.o. 24. 01. 2025 4 000 Kč
2025060003 SOSOST-306/2024 záloha ele.energie ČEZ Prodej, s.r.o. 24. 01. 2025 1 239 Kč
2024840376 SOSOST-453/2024 mt 39344 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 149 884 Kč
2024810308 SOSOST-458/2024 MT 39351 Ondřej Matějka 24. 01. 2025 40 034 Kč
2024840374 SOSOST-500/2024 mt 39381 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 354 457 Kč
2024840375 SOSOST-512/2024 mt 39393 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 415 311 Kč
2024820278 SOSOST-641/2023 MT 39068 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 159 076 Kč
2024820277 SOSOST-644/2023 MT 39070 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 52 814 Kč
2024820279 SOSOST-653/2023 MT 39075 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 80 124 Kč
2025090001 SOSOST-607/2015 OS 713, 115V342002008 FIEDLER AMS s.r.o. 22. 01. 2025 3 720 Kč
2024012564 SOSOST-454/2021 smluvní poplatky za prosinec Československá obchodní banka, a. s. 22. 01. 2025 5 816 Kč
2024810307 SOSOST-672/2023 MT 39083 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 102 638 Kč
2024220072 SOSOST-704/2023 MT 39114 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 28 944 Kč
Stránka 93     <  1  ...  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  ...  1848  >