Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1025
≪
<
1
...
1022
|
1023
|
1024
| 1025 |
1026
|
1027
|
1028
...
1964
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2020050258
SOSOST-1080/2015
nafta
GW DIESEL a.s.
27. 05. 2020
98 969 Kč
2020090071
SOSOST-537/2019
141
RAVO Trans s.r.o.
05. 06. 2020
78 503 Kč
2020090073
SOSOST-570/2019
141
Milan Zelenka
05. 06. 2020
8 293 Kč
2020840022
SOSOST-570/2019
mt 36190
Milan Zelenka
05. 06. 2020
70 684 Kč
2020820029
SOSOST-581/2019
MT 36199
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2020
7 773 Kč
2020090070
SOSOST-581/2019
141
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2020
35 020 Kč
2020090078
SOSOST-129/2020
142
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2020
14 515 Kč
2020090079
SOSOST-130/2020
142
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2020
91 117 Kč
2020010746
SOSSOD-32/2018
management.opatření
Povodí Vltavy, státní podnik
03. 06. 2020
21 840 Kč
2020010738
SOSSOD-5/2020
elektrorevize
Staněk Milan
03. 06. 2020
2 672 Kč
2020050248
SOSOST-144/2018
OOPP
Profesional CZ s.r.o.
21. 05. 2020
961 Kč
2020010637
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
2 148 Kč
2020010642
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
2 148 Kč
2020010643
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
1 432 Kč
2020010639
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
1 432 Kč
2020010641
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
1 432 Kč
2020010640
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
1 432 Kč
2020010638
SOSSOD-255/2018
servis WC
JOHNNY SERVIS s.r.o.
03. 06. 2020
2 148 Kč
2020010751
SOSOST-94/2019
oprava traktoru
AGROZET České Budějovice, a.s.
18. 06. 2020
18 190 Kč
2020090081
SOSOST-133/2020
142
Petr Benedikt
03. 06. 2020
13 326 Kč
2020060276
SOSOST-19/2018
ČEZ ESCO, a.s.
05. 06. 2020
132 Kč
2020010796
SOSOST-601/2018
5c97450
ROTO Plzeň s.r.o.
09. 06. 2020
6 507 Kč
2020820028
SOSOST-497/2019
MT 36144
KREEGER s.r.o.
03. 06. 2020
8 420 Kč
2020220005
SOSOST-580/2019
MT 36197
KREEGER s.r.o.
03. 06. 2020
256 310 Kč
2020090064
SOSOST-580/2019
141
KREEGER s.r.o.
03. 06. 2020
137 303 Kč
Stránka 1025
≪
<
1
...
1022
|
1023
|
1024
| 1025 |
1026
|
1027
|
1028
...
1964
>
≫