Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1256
≪
<
1
...
1253
|
1254
|
1255
| 1256 |
1257
|
1258
|
1259
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018850014
SOSOST-48/2018
Tomáš Suchý
05. 04. 2018
710 517 Kč
2018050160
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
03. 04. 2018
2 628 Kč
2018050140
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
15 809 Kč
2018050158
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
18 876 Kč
2018050135
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 676 Kč
2018050159
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
1 709 Kč
2018050128
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
2 420 Kč
2018050132
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
2 298 Kč
2018050153
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
4 771 Kč
2018050139
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 815 Kč
2018050151
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
7 596 Kč
2018050142
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
5 879 Kč
2018050141
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 755 Kč
2018050136
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 239 Kč
2018050163
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
1 856 Kč
2018050164
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
5 450 Kč
2018050157
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
46 015 Kč
2018050152
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
77 075 Kč
2018050143
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
28 128 Kč
2018050147
SOSKSS-56/2018
OFFICE DEPOT s.r.o.
03. 04. 2018
41 745 Kč
2018011137
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
18. 06. 2018
319 071 Kč
2018020011
SOSOST-268/2015
Sodexo Pass Česká republika a.s.
4 500 Kč
2018050167
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
06. 04. 2018
119 400 Kč
2018010552
SOSOST-144/2016
MARSH, s.r.o.
09. 04. 2018
296 572 Kč
2018010551
SOSOST-195/2016
MARSH, s.r.o.
09. 04. 2018
1 010 912 Kč
Stránka 1256
≪
<
1
...
1253
|
1254
|
1255
| 1256 |
1257
|
1258
|
1259
...
1801
>
≫