Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1331
≪
<
1
...
1328
|
1329
|
1330
| 1331 |
1332
|
1333
|
1334
...
1972
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018840154
SOSOST-311/2018
mt 35274
Jana Neubauerová
15. 10. 2018
5 934 Kč
2018850216
SOSOST-312/2018
Nicolae Buliga
15. 10. 2018
459 064 Kč
2018850217
SOSOST-341/2018
Forestinvest s.r.o.
15. 10. 2018
76 655 Kč
2018090096
SOSOST-391/2018
Forestinvest s.r.o.
15. 10. 2018
68 497 Kč
2018012134
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
16. 10. 2018
4 600 Kč
2018012318
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
24. 10. 2018
345 Kč
2018012236
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
17. 10. 2018
1 104 Kč
2018012235
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
17. 10. 2018
515 Kč
2018012266
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
09. 10. 2018
631 Kč
2018012156
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
15. 10. 2018
9 598 Kč
2018820252
SOSOST-386/2018
Mojmír Kabát
15. 10. 2018
50 943 Kč
2018012251
SOSSOD-137/2018
Frenzl Vladimír
17. 10. 2018
7 200 Kč
2018012297
SOSSOD-219/2018
B.Lada 34 - výměna podlah
Zdeněk Rod
31. 10. 2018
60 681 Kč
2018012344
SOSOST-385/2015
RWE Energie, s.r.o.
16. 10. 2018
4 330 Kč
2018012238
SOSOST-409/2015
Obec Nová Pec
17. 10. 2018
486 Kč
2018012239
SOSOST-409/2015
Obec Nová Pec
17. 10. 2018
1 134 Kč
2018012237
SOSOST-409/2015
Obec Nová Pec
17. 10. 2018
1 296 Kč
2018060586
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 10. 2018
2 578 Kč
2018060589
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 10. 2018
404 Kč
2018060590
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 10. 2018
73 322 Kč
2018060587
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 10. 2018
2 479 Kč
2018012240
SOSSOD-262/2017
WSA doprava a parkování s.r.o.
17. 10. 2018
1 500 Kč
2018840153
SOSOST-3/2018
mt 35062
Josef Miko
11. 10. 2018
17 430 Kč
2018810184
SOSOST-105/2018
Lesgeo s.r.o.
11. 10. 2018
159 939 Kč
2018012213
SOSOST-198/2018
oXy Online s.r.o.
15. 10. 2018
2 190 Kč
Stránka 1331
≪
<
1
...
1328
|
1329
|
1330
| 1331 |
1332
|
1333
|
1334
...
1972
>
≫