Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1334
≪
<
1
...
1331
|
1332
|
1333
| 1334 |
1335
|
1336
|
1337
...
1798
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850254
SOSOST-174/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 10. 2017
14 736 Kč
2017810265
SOSOST-183/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 10. 2017
4 277 Kč
2017850252
SOSOST-354/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 10. 2017
15 470 Kč
2017860389
SOSOST-369/2017
Veronika Tasáryová
24. 10. 2017
56 758 Kč
2017820286
SOSOST-387/2017
Nicolae Buliga
24. 10. 2017
91 068 Kč
2017011609
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
31. 10. 2017
1 586 Kč
2017011503
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
23. 10. 2017
1 983 Kč
2017011570
SOSOST-1024/2015
NETERNITY GROUP, spol. s r.o.
23. 10. 2017
7 200 Kč
2017011681
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
07. 11. 2017
621 Kč
2017840208
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
23. 10. 2017
73 361 Kč
2017860385
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 10. 2017
50 964 Kč
2017860384
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 10. 2017
6 345 Kč
2017860386
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 10. 2017
20 255 Kč
2017860387
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 10. 2017
25 176 Kč
2017860388
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 10. 2017
16 167 Kč
2017820281
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
168 036 Kč
2017820280
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
135 913 Kč
2017810268
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
41 990 Kč
2017810256
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
16 075 Kč
2017810258
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
17 168 Kč
2017810266
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
35 109 Kč
2017810267
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
16 635 Kč
2017810257
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
23. 10. 2017
9 686 Kč
2017850233
SOSOST-168/2017
Josef Mašek
23. 10. 2017
8 164 Kč
2017850234
SOSOST-172/2017
Vladimír Pistulka
23. 10. 2017
6 500 Kč
Stránka 1334
≪
<
1
...
1331
|
1332
|
1333
| 1334 |
1335
|
1336
|
1337
...
1798
>
≫