Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1347
≪
<
1
...
1344
|
1345
|
1346
| 1347 |
1348
|
1349
|
1350
...
1876
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018050058
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
14. 02. 2018
97 520 Kč
2018010189
SOSOST-575/2016
FORESTA SG, a.s.
19. 02. 2018
7 599 Kč
2018050062
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
15. 02. 2018
550 Kč
2018010432
SOSSOD-1/2018
Raamar, s.r.o.
20. 03. 2018
45 886 Kč
2018820002
SOSOST-7/2018
Ladislav Hrstka
16. 02. 2018
54 092 Kč
2018050041
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
4 750 Kč
2018050023
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
2 719 Kč
2018050022
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
2 420 Kč
2018050028
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
3 676 Kč
2018050040
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
8 739 Kč
2018050030
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
333 Kč
2018050039
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
21 040 Kč
2018050021
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
384 Kč
2018050031
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
164 Kč
2018050029
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
17 390 Kč
2018050020
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
2 064 Kč
2018050024
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
1 016 Kč
2018050026
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
3 175 Kč
2018050027
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
6 180 Kč
2018010254
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
27. 02. 2018
633 Kč
2018010205
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
19. 02. 2018
551 Kč
2018010204
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
19. 02. 2018
610 Kč
2018010203
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
19. 02. 2018
736 Kč
2018010202
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
19. 02. 2018
1 026 Kč
2018010400
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
15. 03. 2018
709 Kč
Stránka 1347
≪
<
1
...
1344
|
1345
|
1346
| 1347 |
1348
|
1349
|
1350
...
1876
>
≫