Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1378
≪
<
1
...
1375
|
1376
|
1377
| 1378 |
1379
|
1380
|
1381
...
1996
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011900
SOSSOD-45/2018
Vozábal Lumír
12. 09. 2018
4 500 Kč
2018011893
SOSSOD-46/2018
Hrůza Karel
12. 09. 2018
12 000 Kč
2018011890
SOSSOD-48/2018
Těšitel Petr
12. 09. 2018
21 000 Kč
2018011895
SOSSOD-51/2018
Jandová Tereza
12. 09. 2018
3 000 Kč
2018011897
SOSSOD-53/2018
Kocourek Vladimír
12. 09. 2018
10 500 Kč
2018011896
SOSSOD-54/2018
Valeš Jan
12. 09. 2018
7 500 Kč
2018011898
SOSSOD-56/2018
Stehlíková Jitka
12. 09. 2018
13 500 Kč
2018011892
SOSSOD-67/2018
Šrámek Ondřej
12. 09. 2018
7 500 Kč
2018011889
SOSSOD-92/2018
Čenovský Vít
12. 09. 2018
4 500 Kč
2018860230
SOSOST-379/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 09. 2018
37 596 Kč
2018860235
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
07. 09. 2018
307 051 Kč
2018011902
SOSSOD-113/2018
Fričková Pavla
12. 09. 2018
3 000 Kč
2018011903
SOSSOD-137/2018
Frenzl Vladimír
12. 09. 2018
31 500 Kč
2018011906
SOSSOD-140/2018
Svoboda Tomáš
12. 09. 2018
21 600 Kč
2018011918
SOSSOD-143/2018
Šulcová Kristýna
12. 09. 2018
1 800 Kč
2018090065
SOSOST-430/2018
Forestinvest s.r.o.
07. 09. 2018
15 726 Kč
2018820192
SOSOST-430/2018
Forestinvest s.r.o.
07. 09. 2018
52 942 Kč
2018011917
SOSSOD-179/2018
Mašek Daniel
12. 09. 2018
1 500 Kč
2018011916
SOSSOD-180/2018
Šafaříková Lucie
12. 09. 2018
1 500 Kč
2018011974
SOSSOD-196/2018
Dobrá Voda - stav.opravy - přenesená
Stavby VICHR s.r.o.
24. 09. 2018
168 823 Kč
2018011802
SOSOST-18/2015
Mopos Communications, a.s.
06. 09. 2018
195 Kč
2018011857
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
10. 09. 2018
5 083 Kč
2018011734
SOSSOD-84/2017
Bohumil Dort
06. 09. 2018
3 388 Kč
2018011880
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 09. 2018
569 Kč
2018011881
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 09. 2018
721 Kč
Stránka 1378
≪
<
1
...
1375
|
1376
|
1377
| 1378 |
1379
|
1380
|
1381
...
1996
>
≫