Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1393
≪
<
1
...
1390
|
1391
|
1392
| 1393 |
1394
|
1395
|
1396
...
1874
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810306
SOSOST-188/2017
Šumavská lesní společnost, s.r.o.
21. 11. 2017
11 241 Kč
2017810300
SOSOST-189/2017
Milan Beran
21. 11. 2017
1 668 Kč
2017820305
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
21. 11. 2017
3 843 Kč
2017820303
SOSOST-223/2017
Dagmar Aiznerová
21. 11. 2017
10 788 Kč
2017820304
SOSOST-289/2017
Dagmar Aiznerová
21. 11. 2017
12 479 Kč
2017020105
SOSSOD-181/2017
115V163 002 112
Helena Jandová
27. 11. 2017
30 000 Kč
2017860443
SOSOST-362/2017
Morong Jindřich
16. 11. 2017
75 806 Kč
2017860445
SOSOST-377/2017
Miroslav Půbal
21. 11. 2017
365 115 Kč
2017820310
SOSOST-379/2017
Mojmír Kabát
21. 11. 2017
60 329 Kč
2017860454
SOSOST-396/2017
KREEGER s.r.o.
21. 11. 2017
7 542 Kč
2017860458
SOSOST-401/2017
Martin Šanda
21. 11. 2017
46 077 Kč
2017860451
SOSOST-401/2017
Martin Šanda
21. 11. 2017
68 546 Kč
2017011705
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 11. 2017
2 000 Kč
2017011844
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
29. 11. 2017
241 Kč
2017050638
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
15. 11. 2017
47 100 Kč
2017011820
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
23. 11. 2017
12 944 Kč
2017840249
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
20. 11. 2017
54 837 Kč
2017840250
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
20. 11. 2017
26 069 Kč
2017820311
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
20. 11. 2017
13 575 Kč
2017820318
SOSOST-871/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
23 946 Kč
2017820319
SOSOST-871/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
77 354 Kč
2017820315
SOSOST-872/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
33 619 Kč
2017820316
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
203 836 Kč
2017820317
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
237 321 Kč
2017820320
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
3 966 Kč
Stránka 1393
≪
<
1
...
1390
|
1391
|
1392
| 1393 |
1394
|
1395
|
1396
...
1874
>
≫