Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1394
≪
<
1
...
1391
|
1392
|
1393
| 1394 |
1395
|
1396
|
1397
...
1942
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018060222
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
809 Kč
2018060260
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
4 578 Kč
2018060259
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
760 Kč
2018060250
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
15 817 Kč
2018060241
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
1 305 Kč
2018060235
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 04. 2018
1 809 Kč
2018010676
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
24. 04. 2018
4 600 Kč
2018010774
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
07. 05. 2018
7 253 Kč
2018010622
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
19. 04. 2018
3 449 Kč
2018010617
SOSSOD-1/2018
Raamar, s.r.o.
25. 04. 2018
42 209 Kč
2018010742
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
30. 04. 2018
336 Kč
2018010624
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
19. 04. 2018
1 038 Kč
2018010623
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
19. 04. 2018
483 Kč
2018010635
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
19. 04. 2018
9 598 Kč
2018860059
SOSOST-396/2017
KREEGER s.r.o.
13. 04. 2018
91 281 Kč
2018010639
SOSSOD-2/2018
Sedláček Ondřej
19. 04. 2018
2 000 Kč
2018010526
SOSSOD-16/2018
Geo Vision s.r.o.
13. 04. 2018
73 817 Kč
2018050174
SOSKSS-61/2018
FOTOPAST.CZ s.r.o.
10. 04. 2018
381 477 Kč
2018010531
SOSOST-42/2015
Zdeněk Turek
13. 04. 2018
26 626 Kč
2018010616
SOSOST-143/2016
MARSH, s.r.o.
18. 04. 2018
2 402 000 Kč
2018010645
SOSOST-198/2018
oXy Online s.r.o.
19. 04. 2018
2 190 Kč
2018060290
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 04. 2018
2 727 Kč
2018060292
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 04. 2018
2 033 Kč
2018060293
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 04. 2018
396 Kč
2018060291
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
17. 04. 2018
3 000 Kč
Stránka 1394
≪
<
1
...
1391
|
1392
|
1393
| 1394 |
1395
|
1396
|
1397
...
1942
>
≫