Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 146     <  1  ...  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  ...  1763  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024050191 SOSKSS-38/2024 FIAVI Volyně s.r.o. 16. 04. 2024 52 955 Kč
2024050184 SOSKSS-38/2024 materiál FIAVI Volyně s.r.o. 16. 04. 2024 63 142 Kč
2024050195 SOSKSS-38/2024 materiál pro dobrovolníky-lopaty, OS 129 FIAVI Volyně s.r.o. 16. 04. 2024 1 025 Kč
2024010489 SOSSOD-185/2023 vedení kroužku Junior Ranger Štěpánka Balvínová Žáková 16. 04. 2024 15 000 Kč
2024010464 SOSOST-592/2023 záloha vodné,stočné - B. Lada 34 ČEVAK a.s. 16. 04. 2024 7 946 Kč
2024010465 SOSOST-593/2023 záloha vodné,stočné - B. Lada 26 ČEVAK a.s. 16. 04. 2024 5 982 Kč
2024010463 SOSOST-599/2023 záloha - vodné Sušice ČEVAK a.s. 16. 04. 2024 10 535 Kč
2024010501 SOSOST-625/2015 vyúčtování tepla Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 16. 04. 2024 37 842 Kč
2024010493 SOSOST-991/2015 preventivní lékařské prohlídky Nemocnice České Budějovice, a.s. 16. 04. 2024 20 409 Kč
2024010492 SOSOST-991/2015 preventivní lékařské prohlídky Nemocnice České Budějovice, a.s. 16. 04. 2024 7 728 Kč
2024010494 SOSOST-13/2023 školení řidičů GComp, spol. s r.o. 22. 04. 2024 4 294 Kč
2024820016 SOSOST-88/2024 MT 39188 Zdeněk Malát 16. 04. 2024 13 600 Kč
2024010524 SOSOST-607/2015 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 16. 04. 2024 2 762 Kč
2024010523 SOSOST-4/2020 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 16. 04. 2024 1 000 Kč
2024840037 SOSOST-580/2022 MT 38172 Václav Hovorka 16. 04. 2024 61 930 Kč
2024010498 SOSOST-505/2023 lékařské prohlídky Ordinace Vimperk s.r.o. 16. 04. 2024 2 450 Kč
2024840038 SOSOST-661/2023 MT 38460 Václav Hovorka 16. 04. 2024 18 020 Kč
2024840035 SOSOST-679/2023 MT 39098 Václav Hovorka 16. 04. 2024 175 990 Kč
2024840031 SOSOST-693/2023 MT 38462 KREEGER s.r.o. 16. 04. 2024 314 293 Kč
2024840039 SOSOST-695/2023 MT 39106, OS 157 Václav Hovorka 16. 04. 2024 14 011 Kč
2024840036 SOSOST-695/2023 mt 39106 Václav Hovorka 16. 04. 2024 85 592 Kč
2024220005 SOSOST-704/2023 MT 39114 KREEGER s.r.o. 16. 04. 2024 166 883 Kč
2024060377 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 16. 04. 2024 53 867 Kč
2024850029 SOSOST-18/2024 MT 39116 Pospíšil Michal 16. 04. 2024 11 687 Kč
2024850030 SOSOST-74/2024 MT 39159 Jihozápadní dřevařská a.s. 16. 04. 2024 21 786 Kč
Stránka 146     <  1  ...  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  ...  1763  >