Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1513
≪
<
1
...
1510
|
1511
|
1512
| 1513 |
1514
|
1515
|
1516
...
1847
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060050
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
801 Kč
2016860487
SOSOST-269/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
30 456 Kč
2016860488
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
529 960 Kč
2016860489
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
16. 01. 2017
324 958 Kč
2016850443
SOSOST-542/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
29 033 Kč
2016850445
SOSOST-744/2016
Petr Brem
16. 01. 2017
66 524 Kč
2016012351
SOSSOD-316/2016
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
20. 01. 2017
87 210 Kč
2016850444
SOSOST-857/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 01. 2017
6 048 Kč
2016050979
SOSKSS-217/2016
DATECO,s.r.o.
23. 01. 2017
33 765 Kč
2016012376
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
23. 01. 2017
8 220 Kč
2016012373
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
16. 01. 2017
5 886 Kč
2016012364
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
3 001 Kč
2016012353
SOSOST-434/2015
ČEVAK a.s.
20. 01. 2017
576 Kč
2017840005
SOSOST-185/2016
TERRIFISA s.r.o.
11. 01. 2017
478 435 Kč
2016850439
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
13. 01. 2017
29 252 Kč
2016850442
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
13. 01. 2017
12 855 Kč
2016850440
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
13. 01. 2017
11 200 Kč
2016850441
SOSOST-208/2016
Čestmír Kříž
13. 01. 2017
14 210 Kč
2016860491
SOSOST-256/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
19. 01. 2017
33 252 Kč
2016012337
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
17. 01. 2017
4 600 Kč
2016012356
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
20. 01. 2017
454 Kč
2016012355
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
20. 01. 2017
990 Kč
2016012335
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
17. 01. 2017
12 240 Kč
2017840004
SOSOST-291/2016
Eva Kováčová
13. 01. 2017
13 404 Kč
2016830308
SOSOST-349/2016
Nicolae Buliga
13. 01. 2017
280 Kč
Stránka 1513
≪
<
1
...
1510
|
1511
|
1512
| 1513 |
1514
|
1515
|
1516
...
1847
>
≫