Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1514
≪
<
1
...
1511
|
1512
|
1513
| 1514 |
1515
|
1516
|
1517
...
1931
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017830107
SOSOST-57/2017
KREEGER s.r.o.
28. 07. 2017
9 103 Kč
2017820154
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
28. 07. 2017
1 614 Kč
2017860230
SOSOST-279/2017
Morong Jindřich
02. 08. 2017
5 684 Kč
2017860229
SOSOST-279/2017
Morong Jindřich
02. 08. 2017
49 125 Kč
2017020022
SOSSOD-141/2017
Bc. Zuzana Coňková
08. 08. 2017
14 157 Kč
2017011149
SOSOST-714/2015
MARSH, s.r.o.
09. 08. 2017
46 358 Kč
2017011150
SOSOST-715/2015
MARSH, s.r.o.
09. 08. 2017
245 341 Kč
2017011100
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
02. 08. 2017
304 Kč
2017011227
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
25. 08. 2017
622 Kč
2017011182
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
17. 08. 2017
2 066 Kč
2017060355
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
857 Kč
2017060353
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
37 192 Kč
2017060354
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 07. 2017
35 262 Kč
2017830104
SOSOST-347/2016
Nicolae Buliga
28. 07. 2017
45 506 Kč
2017840117
SOSOST-563/2016
mt 30349
Nicolae Buliga
28. 07. 2017
81 229 Kč
2017820145
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
28. 07. 2017
40 560 Kč
2017830103
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
28. 07. 2017
22 535 Kč
2017830105
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
28. 07. 2017
314 779 Kč
2017810124
SOSOST-12/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
28. 07. 2017
21 917 Kč
2017810123
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
28. 07. 2017
8 290 Kč
2017810121
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
19. 07. 2017
68 943 Kč
2017810133
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
28. 07. 2017
446 993 Kč
2017810130
SOSOST-79/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
28. 07. 2017
1 710 Kč
2017810129
SOSOST-83/2017
Lesgeo s.r.o.
28. 07. 2017
105 770 Kč
2017810128
SOSOST-84/2017
Jiří Linhart
28. 07. 2017
59 997 Kč
Stránka 1514
≪
<
1
...
1511
|
1512
|
1513
| 1514 |
1515
|
1516
|
1517
...
1931
>
≫