Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1542
≪
<
1
...
1539
|
1540
|
1541
| 1542 |
1543
|
1544
|
1545
...
1869
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016012339
SOSOST-1020/2015
WOODPROJECT s.r.o.
18. 01. 2017
1 098 Kč
2016860463
SOSOST-268/2016
Vladimír Pistulka
05. 01. 2017
16 253 Kč
2016860462
SOSOST-686/2016
Vladimír Pistulka
04. 01. 2017
11 352 Kč
2016012294
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
10. 01. 2017
295 Kč
2016050897
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
03. 01. 2017
140 890 Kč
2016840440
SOSOST-142/2016
Milan Zelenka
04. 01. 2017
7 960 Kč
2016820409
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
05. 01. 2017
7 003 Kč
2016820412
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
25 307 Kč
2016860461
SOSOST-278/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
48 416 Kč
2016860459
SOSOST-278/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
2 415 Kč
2016860460
SOSOST-280/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
11 955 Kč
2016820405
SOSOST-313/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
3 979 Kč
2016820408
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
214 631 Kč
2016830303
SOSOST-349/2016
Nicolae Buliga
04. 01. 2017
3 952 Kč
2016830304
SOSOST-349/2016
Nicolae Buliga
04. 01. 2017
39 866 Kč
2016810379
SOSOST-509/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
12 915 Kč
2016820410
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
85 337 Kč
2016820411
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
72 212 Kč
2016810380
SOSOST-717/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
16 796 Kč
2016810381
SOSOST-776/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
04. 01. 2017
57 157 Kč
2016050898
SOSKSS-208/2016
AJAX CZ s.r.o.
03. 01. 2017
118 264 Kč
2016020032
SOSOST-814/2016
KREEGER s.r.o.
23. 12. 2016
203 087 Kč
2016050956
SOSSOD-88/2015
JAROSLAV POSPÍŠIL
13. 01. 2017
5 808 Kč
2016050955
SOSSOD-88/2015
JAROSLAV POSPÍŠIL
13. 01. 2017
121 Kč
2016012277
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
06. 01. 2017
584 Kč
Stránka 1542
≪
<
1
...
1539
|
1540
|
1541
| 1542 |
1543
|
1544
|
1545
...
1869
>
≫