Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 196     <  1  ...  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  ...  1804  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024050134 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky - SEV Stožec SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 12 376 Kč
2024050127 SOSKSS-86/2023 čistící prostředky - ÚP a ubytovna B.Lada a Kvilda 13 SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 9 216 Kč
2024050133 SOSKSS-86/2023 čistící a hygieniké prostředky - IS Stožec SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 11 102 Kč
2024050135 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky - Lesní dílna Stožec SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 10 688 Kč
2024050121 SOSKSS-86/2023 čistící a úklidové prostředky SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 10 706 Kč
2024050115 SOSKSS-86/2023 úklidové prostředky Kameňák SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 6 393 Kč
2024050124 SOSKSS-86/2023 hygienické potřeby K.Hory SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 4 670 Kč
2024050109 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky - IS Idina Pila SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 6 747 Kč
2024050122 SOSKSS-86/2023 hygienické a úklidové prostředky- 23- Dobrá SU - servis s. r. o. 22. 03. 2024 2 437 Kč
2024810003 SOSOST-668/2023 MT 39080 Zdeněk Malát 22. 03. 2024 153 563 Kč
2024810002 SOSOST-671/2023 MT 39082 KREEGER s.r.o. 22. 03. 2024 219 639 Kč
2024840023 SOSOST-677/2023 mt 39097 Milan Zelenka 22. 03. 2024 42 200 Kč
2024840022 SOSOST-677/2023 mt 39097 Milan Zelenka 22. 03. 2024 64 207 Kč
2024850008 SOSOST-708/2023 MT 38463 KREEGER s.r.o. 22. 03. 2024 348 667 Kč
2024050138 SOSKSS-22/2024 L.E.S. CR spol. s r.o. 22. 03. 2024 60 136 Kč
2024010312 SOSOST-649/2019 právní služby Advokátní kancelář Štol & Tuháček, s. r. o. 21. 03. 2024 42 000 Kč
2024010364 SOSNSM-2/2021 pronájem pozemků - školka Soumarský most Lesy České republiky, s.p. 21. 03. 2024 2 896 Kč
2024010369 SOSOST-374/2015 pronájem kontejneru na odpady RUMPOLD-P s.r.o. 21. 03. 2024 1 305 Kč
2024010298 SOSOST-5/2018 provozní podpora HA-SOFT, s.r.o. 21. 03. 2024 728 090 Kč
2024010297 SOSOST-76/2019 Akt.úlohy Prodejna HA-SOFT, s.r.o. 21. 03. 2024 26 400 Kč
2024010299 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 02/2024 Československá obchodní banka, a. s. 21. 03. 2024 3 945 Kč
2024050117 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky,36/0 SU - servis s. r. o. 21. 03. 2024 4 188 Kč
2024050123 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky- Soumarský most SU - servis s. r. o. 21. 03. 2024 358 Kč
2024050216 SOSKSS-86/2023 hygiena Klášterec, Soumarský Most SU - servis s. r. o. 10. 04. 2024 2 054 Kč
2024810004 SOSOST-509/2023 MT 39018 KREEGER s.r.o. 21. 03. 2024 142 330 Kč
Stránka 196     <  1  ...  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  ...  1804  >