Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 299     <  1  ...  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |  301  |  302  ...  1945  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024860072 SOSOST-111/2024 MT 39209 Jihočeská provozní s.r.o. 25. 06. 2024 4 142 Kč
2024860071 SOSOST-111/2024 MT 39209, OS 157 Jihočeská provozní s.r.o. 25. 06. 2024 7 705 Kč
2024010959 SOSOST-374/2015 likvidace odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 24. 06. 2024 15 494 Kč
2024050346 SOSKSS-96/2023 pneumatiky 255/60R18 - SO Stožec MANDS International s.r.o. 24. 06. 2024 10 120 Kč
2024820059 SOSOST-637/2023 MT 39064 Jihočeská provozní s.r.o. 24. 06. 2024 40 034 Kč
2024820060 SOSOST-637/2023 MT 39064 Jihočeská provozní s.r.o. 24. 06. 2024 23 899 Kč
2024850103 SOSOST-645/2023 MT 39056 OS 157 Forestinvest s.r.o. 24. 06. 2024 15 094 Kč
2024840113 SOSOST-676/2023 mt 39090 Pavel Sedláček 24. 06. 2024 241 878 Kč
2024840116 SOSOST-684/2023 mt 39100 Josef Miko 24. 06. 2024 85 113 Kč
2024840115 SOSOST-684/2023 mt 39100, OS 157 Josef Miko 24. 06. 2024 23 090 Kč
2024060539 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 06. 2024 89 029 Kč
2024060538 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 06. 2024 25 571 Kč
2024060541 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 24. 06. 2024 1 545 Kč
2024550084 SOSSOD-13/2024 časopis Šumava - plakát - 36%P + 64%N ART&AGRO s.r.o. 25. 06. 2024 3 900 Kč
2024550085 SOSSOD-13/2024 časopis Šumava léto 2024 - kartičky - 36%P + 64%N ART&AGRO s.r.o. 25. 06. 2024 1 900 Kč
2024550083 SOSSOD-13/2024 časopis Šumava léto 2024 -36%P + 64%N ART&AGRO s.r.o. 25. 06. 2024 17 700 Kč
2024840114 SOSOST-60/2024 mt 39169 Štechová Lenka 24. 06. 2024 37 521 Kč
2024090026 SOSKSS-32/2024 PPK 700, oplocenkové díly Štych David Ing. 24. 06. 2024 191 360 Kč
2024810066 SOSOST-125/2024 MT 39220 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 06. 2024 187 309 Kč
2024860074 SOSOST-137/2024 MT 39233 Elateridae s.r.o. 24. 06. 2024 8 890 Kč
2024820057 SOSOST-162/2024 MT 39246 Jihočeská provozní s.r.o. 24. 06. 2024 113 084 Kč
2024060490 SOSOST-306/2024 záloha ele.energie ČEZ Prodej, s.r.o. 27. 06. 2024 2 479 Kč
2024010871 SOSOST-5/2018 provozní podpora HA-SOFT, s.r.o. 21. 06. 2024 728 090 Kč
2024010901 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 05/2024 Československá obchodní banka, a. s. 21. 06. 2024 4 842 Kč
2024010936 SOSSOD-324/2023 PP - NC Kvilda - oprava kanalizační přípojky AQUAŠUMAVA s.r.o. 21. 06. 2024 67 500 Kč
Stránka 299     <  1  ...  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |  301  |  302  ...  1945  >