Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1189
≪
<
1
...
1186
|
1187
|
1188
| 1189 |
1190
|
1191
|
1192
...
1906
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018013033
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
16. 01. 2019
2 785 Kč
2019010051
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 01. 2019
1 407 Kč
2019010056
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 01. 2019
475 Kč
2019010075
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
01. 02. 2019
1 230 Kč
2018860399
SOSOST-376/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
09. 01. 2019
41 600 Kč
2018820392
SOSOST-430/2018
Forestinvest s.r.o.
16. 01. 2019
10 786 Kč
2019050002
SOSKSS-224/2018
Jiří Hůrský
14. 01. 2019
71 400 Kč
2018860403
SOSOST-408/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
15. 01. 2019
18 217 Kč
2018013133
SOSSOD-235/2018
Zámiška Jan
28. 01. 2019
98 245 Kč
2018013070
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
17. 01. 2019
515 Kč
2018013071
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
17. 01. 2019
1 104 Kč
2018013013
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
15. 01. 2019
9 598 Kč
2018850350
SOSOST-101/2018
Tomáš Kovářík
14. 01. 2019
51 764 Kč
2018850351
SOSOST-101/2018
Tomáš Kovářík
14. 01. 2019
6 877 Kč
2018820388
SOSOST-111/2018
Petr Benedikt
14. 01. 2019
46 776 Kč
2018820387
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
14. 01. 2019
9 505 Kč
2018050829
SOSKSS-228/2018
Artspect, a.s.
10. 01. 2019
22 050 Kč
2018050834
SOSKSS-228/2018
Artspect, a.s.
14. 01. 2019
31 500 Kč
2019010009
SOSOST-1024/2015
NETERNITY GROUP, spol. s r.o.
14. 01. 2019
7 200 Kč
2019010006
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
11. 01. 2019
1 199 Kč
2019010043
SOSOST-385/2015
RWE Energie, s.r.o.
16. 01. 2019
4 454 Kč
2019060080
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2019
73 322 Kč
2019060084
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2019
404 Kč
2019060081
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2019
2 033 Kč
2019060082
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2019
2 479 Kč
Stránka 1189
≪
<
1
...
1186
|
1187
|
1188
| 1189 |
1190
|
1191
|
1192
...
1906
>
≫